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老师, 补去年公司部分和个人社保的分录怎么写

2024-01-09 09:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-09 09:08

你好,去年没有计提吗?那么直接做今年的费用

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快账用户2299 追问 2024-01-09 10:10

老师 ,补的通知1月才下来 ,12月份报表已经提交了,只能做到1月了, 也要计提吗?

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齐红老师 解答 2024-01-09 10:13

嗯嗯,直接在1月计提就是了

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快账用户2299 追问 2024-01-09 16:23

老师,请问下1月份计提的时候需要用到以前年度损益调整科目吗?

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齐红老师 解答 2024-01-09 16:24

意思是直接做24年的费用

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快账用户2299 追问 2024-01-09 16:26

理解了 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-09 16:29

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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你好,去年没有计提吗?那么直接做今年的费用
2024-01-09
借:管理费用-社保费等科目,贷:应付职工薪酬-社保费,借:应付职工薪酬-社保费,贷:银行存款
2023-06-16
计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)      应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)       其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款
2024-05-30
您好,借:其他应付款,贷:银行存款,借:管理费用-社保,贷:应付职工薪酬
2021-11-24
同学,您好,主要的会计分录如下: 计提工资:借管理费用-工资 1000 贷应付职工薪酬-工资1000。 发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷银行存款970 其他应付款-个人社保20 应交税费-个人所得税10 缴个税时:借应交税费-个人所得税 贷银行存款10 缴社保时:借应付职工薪酬-社保单位100 其他应付款-个人社保20 贷银行存款120. 社保计提:借管理费用-社保单位100 贷应付职工薪酬-社保单位-100
2020-10-27
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