你好,按次申报的话,你发生了才需要申报

印花税申报取消按月申报了吗?纳税期限只能选次,季,年,那购销合同和租赁合同印花税该如何申报?
老师,我的税种认定里面印花税是营业账簿按年申报,买卖合同按季申报,那我这个月没有发生合同是不是可以不用申报?
老师,我们公司税种认定那里,印花税是按年申报的营业账簿,是不是只有年初需要申报营业账簿的就可以,合同之类的不用采集申报啊
税费种认定印花税核定的只有营业账簿,还用申报合同的印花税吗?
税费种认定印花税核定的只有营业账簿,还用申报合同的印花税吗?
老师好,销售二手车,借:银行存款贷:固定资产清理 应交税额-应交增值税(销项税额),固定资产清理要写二级科目吗
老师供应商给企业1月和2月开具专票有问题,企业未入账也未进行抵扣,供应商如果这个月让红冲的话,不影响企业3月申报吧,企业3月申报表中应该不会出现负数吧
老师,我25年8月份开了一张发票,已经做了现金收款了,但现在对方客户要求我们这张发票红冲重开!我想问,这张发票我可以红冲重开吗?红冲后,我的账要怎么调整?谢谢!
老师,你好 公司用公户付款,对方提供的是对方的私户,对公司有什么影响吗?
请问我公司是出口贸易企业,企业所得税年度汇算清缴203境外所得信息需要填写吗?
小规模企业有研发材料,不打算申请高新企业 ,怎么写分录
请问老师,计提所得税时候,每次计提不准咋办?
我们公司是A公司 还有B和C公司 都是一个老板的,采购销售合同都是框架合同,采购的东西有时候送到A 有时候送到B 有时候送到C 送货单就跟着实际送货走,付款是A付给供应商,发票也是开给A,销售也是 有时候是B发有时候是C发 合同是跟我们A签的 现在问题是实际的送货单出库单跟发票和资金流不一致,这样风险大吗?
可是个税申报那那边提交不了呢,提示净资产不可以小于实收资本
想问一下,比如一个公司成立了几十年,账是乱的,那现在重新建账套,那之间的错误的就不调账,直接弄成期初余额,想问下有没有可以直接把错误的调成正确的方法?我之前听人说好像可以总的调几笔啥的,是不是有风险,希望有经验的老师来,要是有什么风险请告知?
哪一个月得申报多少次啊? 卖货合同也不归我管,就是月初老板发个开票清单
那你一个月申报,一个月内的合计数就可以
2023年没有申报,怎么办。现在我申报按此,日期是今天得
你这个月应该是还是可以申报的呀
这个月申报就是按次,申报上一正年得收入吗? 没有购销合同得税种认定也要申报吗?
对,没有购销合同认定你也是需要申报
好的谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!