你好,按次申报的话,你发生了才需要申报

税种只认定的资金账簿印花税需要申报购销合同印花税吗?
税费种认定信息里面有核定购销合同印花税和财产租赁合同印花税,按次申报,如果没有符合要申报的印花税,要零申报吗?还是直接不用报?
老师,我的税种认定里面印花税是营业账簿按年申报,买卖合同按季申报,那我这个月没有发生合同是不是可以不用申报?
老师,我们公司税种认定那里,印花税是按年申报的营业账簿,是不是只有年初需要申报营业账簿的就可以,合同之类的不用采集申报啊
印花税购销合同这种现在是自觉申报吗? 我们核定的印花税税目是营业账簿按年申报的? 从来没有申报过合同的印花税 用申报合同的印花税吗?
老师好,公司要办理股权转让,注册资本是100万,旧股东出资30万后就没有钱出资了,剩下没有出资的70万就引进了两个新股东。两个股东呢就分别占35和5%。我这种算股权转让吗?股权协议没有转让金额,就只是对剩下的未出资金额做出资。那我们的计税金额应该是多少?
暂估金额和发票金额不一致,报表怎么调整?
老师,酒产品月度返利是计入营业外收入,还是冲减主营业务成本啊?
老师,预付给别的公司的款项,已经付了,附件只有银行回单,附件是不是还得有收款方开的发票?这种预付款的是否开发票?
行政单位劳务派遣工资是劳务费,属于人员经费还是日常公用经费
老师今年利润比去年同期增长是不是(今年减去年)除去年乘100
同事加班打车用是朋友帮忙打车,发票抬头是公司,但是下面出行人是朋友名字,这种发票能用吗
老师,如果, A开给B一张承兑 ,不是货款。B再转给C。 实际上A和C是关联企业。 B这样转一下承兑,账面上是不是可以不留痕迹?就是转一下B有财务风险吗?
老师,去年有盈利,汇算缴交交了所得税,费用产生在今年,那么今年的利润可以扣除这个所得税费用吗
老师,请问一下员工投诉移除2022年工资9590 ,2023年工资41128 2024年工资41100,更正汇算清缴了。分录要怎么调整吖?财务报表要如何调整吖?原来分录借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 发放 借应付账款工资 贷其他应收款 法人。今天补缴纳2022年税款➕滞纳金5000元。24年更正企业所得税弹出这个提示,我直接改利润表就行了,还是资产负债表也要改哦。
哪一个月得申报多少次啊? 卖货合同也不归我管,就是月初老板发个开票清单
那你一个月申报,一个月内的合计数就可以
2023年没有申报,怎么办。现在我申报按此,日期是今天得
你这个月应该是还是可以申报的呀
这个月申报就是按次,申报上一正年得收入吗? 没有购销合同得税种认定也要申报吗?
对,没有购销合同认定你也是需要申报
好的谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!