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老师,公司给一家餐饮酒店转了3w(充值),现在只回来了15000的发票,请问怎么做分录

2024-01-09 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-09 09:33

借:预付账款30000 贷:银行存款30000 后期消费时,凭消费发票,结算单子做费用

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快账用户1807 追问 2024-01-09 09:34

收到消费发票时的分录呢

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齐红老师 解答 2024-01-09 09:36

借:管理费用 贷:预付账款

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借:预付账款30000 贷:银行存款30000 后期消费时,凭消费发票,结算单子做费用
2024-01-09
你好,开餐饮服务的。你看下你们有范围和许可证书吧?
2024-08-13
您好 借:银行存款10000 借:财务费用2000 贷:主营业务收入 贷:应交税费增值税
2021-10-15
这个品牌使用就是无形资产出租收入,计入其他业务收入
2022-09-08
您好,自己建的酒店,我们账上不是有这个资产么,这个就是成本呀,银行是让我们提供建造时发生成本的发票,比如建筑公司开给我们的发票
2023-12-16
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