你好,如果你是销售图书是免税的,不是的话就是13%。

老师,您好,我想问下,我是外贸型的出口企业,进项发票有普票和专票,其中专票的品名也跟关单对应不起来,因此也不想退税了,是否还需要进行退税勾选的动作。因为申报表中一直申报了关单收入的免税销售额,需要转为内销吗,还是就一直放在免税销售额那栏就可以。
老师,我们家是生产型出口企业,我销售额中有一部分是按来料加工出口 申报是按免税销售额的 我想问下进项税额转出的金额要怎么匹配算出来呀?
老师,我们企业主要就是零售批发图书,平时开票就是印刷品*图书,税率免税,老板想开个出版费的票,这个属于什么税目大类呢? 怎么看我能不能开这样的发票?下面附营业执照范围,受累指点
我想问一下,图书销售免税,我印刷费是13%,我可以销售免税吗?要不13个点的进项要转出?还是怎么样
请问我们是卖农机具一般纳税人,销售是免税的,服务费是13点专票,但是每个月开的不多,所以我们进项就多,报税是进项还用都勾选吗?现在进项留底就有2万多
外销未开票收入 征税的, 计入外销收入还是内销收入?
公司让注销,社保需要先去注销号吗?
a员工帮b报销,能不能写收款人写b呢?但是报销申请人是a
律师事务所,一般纳税人,选择简易计税3%,是否能开具6%正常税率发票?
老师你好,我想问一下。就是上个月收入200万,然后开票金额250万,多的50万是4月份未开票的,我申报增值税的时候,怎么填,是写收入250,未开票-50万吗?
公司亏损,可以发绩效吗
老师,5000个定制纸杯的专票可以抵扣勾选吗
比如客户用平台下单,客户付款给平台1000,平台自己留了100服务费,然后平台开票100给海漫,款也不是海漫通过公户付给平台的,是平台自己留的服务费100,然后开票给海漫,剩下900可能就打给海漫公户了、分录怎么做
老师,正常工资和社保的和在一起怎么做账,用其他应付款
品牌设计logo服务发票上开票内容怎么写?
免税对应的进项不允许抵扣,你认证了可以进项转出。
怎么看自己销售的图书是免税的?有书号的吗?
免税政策享受范围。可享受增值税免税政策的图书,是指由国家新闻出版署批准的出版单位出版,采用国际标准书号(ISBN)编序的书籍以及图片,不包括报纸、期刊、音像制品或电子出版物等。可享受增值税免税政策的为批发、零售环节,不包括印制、出版环节
国家新闻署出的,我们采购进来就是免税的,那我们就可以免税销售是吧?
可以的,可以这么做的。
我们采购进来70万是免税的,可以100万免税销售,这个没有问题是吧?
有问题的可以的,可以的,可以的。
没有问题的,可以的,可以的。