同学,你好 预付帐款=预付帐款借方数%2B应付帐款借方数

老师,当月凭证里没有预付账款的科目数,代账公司做的科目余额表预付账款数也是0,但他出的资产负债表里就有预付账款的借方和贷方数,应付账款的数也不对,流动资产合计和流动负债合计数的差就是应付账款和预付账款相减的数,她说是往来重分类
老师,科目余额表里的预付账款无余额,但是资产负债表里有数据,据说是设置了重分类,请问资产负债表里的数据是从哪些科目取的数
资产负债表里面设置了重分类,预付账款的科目余额表没有数,但是资产负债表里有,这个数是怎么计算的?
代账公司交接过来的预收账款重分类导出数据,总账明细账科目余额都没有数据但是资产负债表里有余额这种怎么处理?
SAP对比金蝶用友,有什么优势?
老师个体户工资用现金开等其他的,最后有很多其他应付款,最后要注销的时候还不怎么办,一般都是和业主的往来
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
那预收是预售账款的贷方数+应收账款的贷方数吗?
应收帐款=应收帐款借方数%2B预收帐款借方数-坏帐准备 预付帐款=预付帐款借方数%2B应付帐款借方数 应付帐款=应付帐款贷方数%2B预付帐款贷方数 预收帐款=应收帐款贷方数%2B预收帐款贷方数