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老师我现在内部往来里面没有显示有未勾稽的内部往来,怎么在期末结转那里不能结账,提示有呢?

老师我现在内部往来里面没有显示有未勾稽的内部往来,怎么在期末结转那里不能结账,提示有呢?
老师我现在内部往来里面没有显示有未勾稽的内部往来,怎么在期末结转那里不能结账,提示有呢?
2024-01-09 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-09 16:14

您好,内部往来通知单那里,通知单状态下拉选择一下是否有待确认

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快账用户6478 追问 2024-01-09 16:20

状态只有全部未勾稽和已勾稽,点哪个都没有反应没有显示有未勾稽和已勾稽的

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齐红老师 解答 2024-01-09 16:35

是不是有内部往来业务对方尚未入账, 尚未发送通知到呢

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您好,内部往来通知单那里,通知单状态下拉选择一下是否有待确认
2024-01-09
如果在资产负债表内表示应付账款的余额,不应该将内部往来的负数余额与应付账款的正数余额相加。因为内部往来是一个内部科目,用于核算单位内部各部门之间的往来款项,而应付账款则是用于核算单位与外部供应商之间的往来款项。两者在性质上是不同的,因此不能简单相加。资产负债表中的应付账款应只反映单位与外部供应商之间的应付未付款项,即60000元。 填写债务明细表时,内部往来通常应以其实际金额填列,无论是正数还是负数。这是因为债务明细表旨在详细反映单位的债务情况,包括内部债务和外部债务。内部往来作为单位内部的债务关系,应当在明细表中得到体现。  资产负债表往来科目是负数的直接重分类成正数
2024-04-23
这个是月底结转损益的
2021-09-15
同学重新反结帐到7月,重新结转损益
2022-10-09
同学,你迁移也要往来款迁移过去,不然没法平掉
2024-06-26
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