同学重新反结帐到7月,重新结转损益
老师,用友u8期间损益结转,我现在做的内账,应该结转7月,没注意,结转的月份是8月的了,制单日期显示是8月,应该怎么办?我点击查询凭证,没有查询到这张凭证,我又点击了7月份的,又重新结转一次,显示的还是8月制单的,我都不知道怎么办了,我第一次结转和第二次结转操作的有啥区别,现在系统应该是咋样的了,蒙了
老师你好?做9月份帐时由于系统出现故障,有两个凭证在审核、记账中没有显示,所以期间损益结转也没有结转,但是9月份报表已经申报了怎么调整合理?
老师,我们是季度做帐,十月十一月没有凭证,12月凭证做完以后期末结转,显示先结转之前月份的,系统不显示十月份的,然后11月显示结转错误,这个该怎么办?
问一下老师,期末处理-发现没有10月份,就直接点结转11月份了, 然后第3步,提示, 期末检查-已完成 结转损益-已完成 断号处理-已完成 报表检查-已完成 点结账后,提示结账错误,返回后,11月份显示红色的已结账,11月份结账不能完成,也不能返结账,12月份也没法结账,我是10月份,11月份是不需要做账的,只需一个季度做一次账,现在这个要怎么处理?是不是软件问题
你好 老师 咨询问题: 金蝶迷你版账套,从8中旬建账套开始记账,一直没有操作过凭证过账,结账等,,,现在操作一次以后,只结转了8月会计区间,,后面的9-12月的会计该期间该如何结账? 现在问题继续过账就显示 “现会计期间已过账”
老师,我公司5.16借了一笔贷款,990000,年利率3.6%(LPR+0.5%)现在6.16还款利息4112.63这怎么算出来的?
老师,退休人员领退休金在别的公司报个税会有影响吗
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老师早上好!8月显示已结转,不是已结账,反结账就只显示6月以前的,8月没有显示
就是这样的,反结账8没有显示
反结帐后,你要一个月一个月的结账才可以看到后面
我把6月的已反结账再结转还是没有显示7月的
财务报表6月直接跨7月结转都8月了
6月报表平着里,7月没有报表,8月报表显示不平
结转损益,在结账才会出现
那怎么把8月份显示已结转这个删除
7月8月都没做凭证
你没有做凭证怎么能结转呢
9月做凭证,发现结账没有7月,就把9月凭证删除了
同学,凭证要一个个月的做过去,结转损益,结账会自动跳到下个月
那现在8月这个已结转怎么处理
反结账回付出,做7月份的账