如果不考虑所得税的影响 就是你说的数值 但是可以剔税计算的

老师您好!印花税按买卖合同计税,假如我们签订一份50万的采购合同,但是发票只进来30万,我们是按照50万计税?同样,我们签订了100万的销售合同,只发出了80万,还有20没有出,那我们是按100万计税?谢谢
老师好,按照购销合同缴纳的印花税,没有签订销售合同,销售时缴纳的印花税按照主营业务收入做计提对吧?购入时需要缴纳的印花税,是按照购入库存商品的借方合计金额吗?谢谢
你好,申报购销合同印花税时,没有合同,本期销项价税合计100万,已认证的进项(主营业务成本)价税合计50万,那印花税的计税金额就是150万吗?
请问,购销合同印花税,不太明白那个进项计算基础,比如3月我进项10万,其中8万是有进项发票,2万是没票需要暂估的,那我把这有票和暂估的都合计一起计算印花,下个月那2万有发票进来了,我再申报下月的印花,这2万不是重复申报了吗?
老师,上月不含税采购成本合计35万,不含税销售额60万,那么印花税,申报金额是35加60合计95万的万分之3,印花税缴税金额是285元吗?
老师,购买贴在产品上面的标签纸计什么科目最合适呢
与销售行为不挂钩的财政补贴收入要交印花税吗?
请问老师,企业工商年报,养老保险实际缴费是单位+个人吗?累计欠缴社保额的取数取的哪部分呢?
老师好,个税赡养老人三个子女其中一个是不是最多扣1500
3分月收到合同,按次申报,要在2月份计提吗?印花税
企业自己购买土地,建立厂房,厂房建立的时候,打算自用作为厂房、宿舍、食堂等,请问会涉及哪些税务?需要提前怎么规划和计税呢?涉及纳税的时间点有哪些呢?还有涉及地上地下的建筑面积的情况下,需要缴纳那些税呢?
在产品到库存商品分录
老师,我们做企业合并,被合并方名下有一款空地,现在税局让我们核定一个价格,开票给合并方,按取得成本价,还是按摊销后价格,还是重新定价比较好呢
老师,我们有一个工程,挂靠别人的,我们把发票开过去,对方就把农民工工资代付了,这种情况下,我这边是再不用管的,但是之前的会计不懂,又把个税申报了,就给工人重复申报了,2825年可能多申报了190多万,现在呢,工人扎堆投诉,连续投诉,税务局现在质疑我们虚列成本,这个处理会不会比较严重,我去对接税务局,说前任不是故意的,是不懂,这个理由之外,还应该怎么做
老师,我们在12月份开了一张免税的发票,当时申报金额是在其他免税销售额那栏里填的,然后这个发票在1月作废了,那我在这次季报里这个负数的金额应该怎么填
是按进销项不含税金额申报也可以对吗?
购销合同为什么会收所得税影响呢?
嗯 购进和销售 都剔除增值税 刚才打错字了 是增值税不是所得税