可以的,可以这么做。

老师,我2月份的账挂了其他应付款 -工程款130万,借方是用长期待摊费用,按3年分摊,一个月分摊3万多,五月份的已经付工程款64万元,我五月份的账冲销这64万,那我五月份的账现在其他应付款-工程款 累计才15万多,现在我借方要冲销64万,那这个其他应付款-工程款余额就是借方的了?这样是对的吗,我还是按每月3月的摊销额做,一直分摊完这130万就可以了吗
老师,有个问题就是,我现在是从今年1月份开始补一年期的预付账款的摊销表。有个问题就是,1月份开始摊销的,有多摊销和漏摊销的。我是在后面的月份做了账务调整的。您帮我看看我截图的,像640那笔车位管理费,物业费,都是交给的物业公司的,640这笔其实在2022年12月就摊销完了,但是我今年1月份开始又接着每个月在摊销。我在5月份虽然做了账务调整,但是1月份开始,难道要按照账面错的数据来做每个月的销表吗?
老师,有个问题就是,我现在是从今年1月份开始补一年期的预付账款的摊销表。有个问题就是,1月份开始摊销的,有多摊销和漏摊销的。我是在后面的月份做了账务调整的。您帮我看看我截图的,像640那笔车位管理费,物业费,都是交给的物业公司的,640这笔其实在2022年12月就摊销完了,但是我今年1月份开始又接着每个月在摊销。我在5月份虽然做了账务调整,但是1月份开始,难道要按照账面错的数据来做每个月的销表吗?
老师 您好 我们单位是研发医药的 现在装修实验室 在2022年12月收到一部分发票 待摊金额放在了长期待摊费用里 每月开始摊销费用 今年4月收到一部分发票 7月收到最后剩余的发票 那之前摊销的费用 可以不用管吗 待摊销的金额=2022年待摊销剩余金额+2023.4月收的金额(一直没摊销过)+2023.7月待摊销的金额之和除以3年再除以12个月 然后是每个月摊销的金额 是这样理解吗 谢谢 老师 还有一个问题 装修实验室的发票 可以入长期待摊费用吗 还是放在建工程里呢 谢谢
老师,请问,我每个月的摊销费用是428.84元,做到12月份的时候,摊销的余额是:429.60元,那我可以在12月份直接摊销的余额全部做掉吗?
个体工商户税点是几呢?谢谢
财务费用手续费在期间费用明细表填到佣金和手续费里吗
个体工商户什么情况下能用私户?什么情况下能用公户呢?谢谢
老师,1月出口美元20000,1月收汇5000,记账汇率7.0288,月末汇率6.9678。 2月月末汇率6.9228。 3月收汇3000,记账汇率6.9228,月末汇率6.9194。 4月出口5000,收汇3000,记账汇率6.9025,月末汇率6.8620,出口分录,收汇分录,结汇分录(应收账款及外币户),这些分录怎么做?
利息收入做负数了,怎么调整?在汇算清缴填哪个表,账上是借财务费用-1.23贷银行存款-1.23
老师,您好。 固废处理能享受即征即退吗? 具体如何去实现
租赁的货物需要做进、销、存处理吗?
老师,请问两轮电动车租赁电池业务开什么内容的发票,具体税收分类编码是什么?
有熟悉开票业务的老师在线吗?
老师,请问预提费用,账务是怎么处理的
这个差额0.几都没有很大关系的吧,
没有关系的,这个应该是四舍五入的差异。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。