你好; 1.你错误了 ; 就 多分摊了 ; 你就红冲多分摊的金额即可; 摊销表按照正确的金额去列表格即可; 2.按照正确的做; 只是写一个情况说明; 列清楚原因;去红冲多计提的摊销金额

老师,关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用(比如,一年期的车险,一年期的咨询服务费,等)就要计入预付账款,然后在支付的当月开始摊销吗?那我有两个疑问,有2种情况,1,支付的时候就已经收到发票了,2,发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种,分这两种情况,该怎么做账务处理呢?需要做预付账款和预付账款的摊销吗?
老师,您看一下我前面提的相关问题。我这个问题,还没回答完的,我还有接着要问的。目前还有2个疑问,1、支付的一年期费用计入预付账款摊销的时间,是从支付的当月开始摊销还是从支付的次月开始摊销?2、老师,那在支付一年期费用的时候,发票就收到了,而且还是收到的专票,像这种情况,要按照不含税金额入账计入到预付账款吗?
老师,您先看下我这个图片,是我问上一个老师的,但是她还没回答完,就结束了对话。麻烦您接着回答一下,谢谢!我们2022年第四季度的年报需要更正,所以,如果那2万多的发票要不回来了,就相当于支付了8万多的物业费,发票只有6万多,少了2万多的发票,去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分,因为那6万多的发票在今年一月份才开过来,开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票,就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话,我该怎么调整账务?
老师,有个问题就是,我现在是从今年1月份开始补一年期的预付账款的摊销表。有个问题就是,1月份开始摊销的,有多摊销和漏摊销的。我是在后面的月份做了账务调整的。您帮我看看我截图的,像640那笔车位管理费,物业费,都是交给的物业公司的,640这笔其实在2022年12月就摊销完了,但是我今年1月份开始又接着每个月在摊销。我在5月份虽然做了账务调整,但是1月份开始,难道要按照账面错的数据来做每个月的销表吗?
老师,有个问题就是,我现在是从今年1月份开始补一年期的预付账款的摊销表。有个问题就是,1月份开始摊销的,有多摊销和漏摊销的。我是在后面的月份做了账务调整的。您帮我看看我截图的,像640那笔车位管理费,物业费,都是交给的物业公司的,640这笔其实在2022年12月就摊销完了,但是我今年1月份开始又接着每个月在摊销。我在5月份虽然做了账务调整,但是1月份开始,难道要按照账面错的数据来做每个月的销表吗?
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老师,我1月份的摊销表就要按照正确的摊销金额去做吗?那就跟1月份入账的对不上了呀。因为我1月份摊销的是有问题的,是错误的
你好; 对的; 正确的表格 正确金额 ;只是你要去调整错误的数据;
老师,我调整错误的数据,那残值就跟账面对不上了吧?
你好; 残值都是一致的; 你调整了之后; 之后的数据就应该都是对了的数据了
老师,有的老师说,预付账款摊销这个不应该叫残值,说是固定资产才有残值,那请问,不叫残值,那应该叫什么?