你好; 1.你错误了 ; 就 多分摊了 ; 你就红冲多分摊的金额即可; 摊销表按照正确的金额去列表格即可; 2.按照正确的做; 只是写一个情况说明; 列清楚原因;去红冲多计提的摊销金额

老师,我们之前没有会计,没有做账,也没有用财务软件,现在我要建账,但是出现了一个问题,我是从今年一月份的账开始捋的,有一笔房租,是拖欠的(是在1月份的时候把去年剩余的房租都补交给房东的),但是这一笔业务真的让我很头疼,如果全部记成管理费用,那会影响当期利润,但是只记本期的费用,银行存款余额又对不上,记成长期待摊费用,但是又是去年的,早就摊销完了
提问:我们单位现在筹建期的支出都在开办费中核算,12月份开始公司就有收入了,是不是就可以开始摊销这个开办费了?摊销时,账务上是一次摊销进相关费用或者成本,但是1月份申报所得税的时候是不是要按照规定按照5年分摊 的金额申报应纳税所得额
老师,您看一下我前面提的相关问题。我这个问题,还没回答完的,我还有接着要问的。目前还有2个疑问,1、支付的一年期费用计入预付账款摊销的时间,是从支付的当月开始摊销还是从支付的次月开始摊销?2、老师,那在支付一年期费用的时候,发票就收到了,而且还是收到的专票,像这种情况,要按照不含税金额入账计入到预付账款吗?
老师,您先看下我这个图片,是我问上一个老师的,但是她还没回答完,就结束了对话。麻烦您接着回答一下,谢谢!我们2022年第四季度的年报需要更正,所以,如果那2万多的发票要不回来了,就相当于支付了8万多的物业费,发票只有6万多,少了2万多的发票,去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分,因为那6万多的发票在今年一月份才开过来,开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票,就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话,我该怎么调整账务?
老师,有个问题就是,我现在是从今年1月份开始补一年期的预付账款的摊销表。有个问题就是,1月份开始摊销的,有多摊销和漏摊销的。我是在后面的月份做了账务调整的。您帮我看看我截图的,像640那笔车位管理费,物业费,都是交给的物业公司的,640这笔其实在2022年12月就摊销完了,但是我今年1月份开始又接着每个月在摊销。我在5月份虽然做了账务调整,但是1月份开始,难道要按照账面错的数据来做每个月的销表吗?
发票提额,税管员说经营地址不是公司的经营地址是什么意思呢老师?如何整改呢?
请教一下,临时工一天的劳务,申报劳务报酬,个税里有劳务报酬适用累计预扣法和不适用累计预扣法,这两个怎么选呀?有什么区别吗?谢谢
给客户退回货款不考虑税金,借:应收 贷:银行存款吗
老师,建筑行业劳务分包简易计税,异地项目,取得的分包款可以扣除后差额缴纳3%的预交增值税,可是申报增值税的时候,销项税和异地缴纳的增值税之间就会有差异,这个该怎么申报呢
老师,您好,请问公司贷款买车,还贷的是个人吗?
老师,我26年1月初交给对方房租10500,2月初开来专票,我是在1月份底记账,借:预付费用10500,贷:银行存款10500,2月初来专票时,借:应交税费——应交增值税(进项税)500,贷:预付账款500,是这样做分录吗?
老师您好,公司有2组研发人员,其中a组是研发标准软件,公司申请软著,然后标准软件去销售。。另外b组是给特定的单位专门开发特定的软件。老师这2组人员的工资计入费用还是成本合适呢?谢谢老师
老师,非职工能来公司报销吗,他帮我们干活,开了一个餐饮发票来报。
老师,我们算工资的时候,有一个员工把五险一金,专项附加扣除是他们自己填,最后工资是13000,那这个13000应该交多少的个税呀?
你好 个税汇缴什么时候开始
老师,我1月份的摊销表就要按照正确的摊销金额去做吗?那就跟1月份入账的对不上了呀。因为我1月份摊销的是有问题的,是错误的
你好; 对的; 正确的表格 正确金额 ;只是你要去调整错误的数据;
老师,我调整错误的数据,那残值就跟账面对不上了吧?
你好; 残值都是一致的; 你调整了之后; 之后的数据就应该都是对了的数据了
老师,有的老师说,预付账款摊销这个不应该叫残值,说是固定资产才有残值,那请问,不叫残值,那应该叫什么?