你好,结转的主营业务成本吗? 跨年了

我想问一下,小规模物业公司代收业主水电费,采用预充值方式,然后统一代付水电费,这种只能按转售水电处理么,因为每个月水电费金额较大,目前是预充值的水电费按收入申报,这样很快就会转一般纳税人,有没有什么税筹能够规避?
公司小规模新能源公司,车辆一直计提折旧,电池没有单独计提折旧,现在电池以旧换新,旧电池折价10000,新电池折价9000,电池厂家转账公司1000元,双方都没有提供发票,公司收到这笔钱应该怎么上账
老师,2025年4-6月季度财务报表利润总额不是零,然后我利润表A200000里利润总额填0了,税管员找我说比对不符,我怎么和她解释,企业汇算清缴时调整?这样说可以吗?
不会影响一级科目,会增大应付职工工资和绩效的发生额对不对
老师总公司转分公司的款,以后不用还了,作为投资款怎么下账
那个我们有个物业系统在收物业费 收入入公户时有扣手续费 到时做账得怎么做
个人给我们学校干活儿,让税局代开一张发票,是3月25日。4月7日自然人系统上登录没有提示。应该什么时候给这个人代扣代缴个人所得税
我们是一般纳税人建筑公司,原来有好几个已完工的项目,当时都没有要求开票,但是全部是通过公户付款的,导致有好几个应收账款的明细账挂账几百万;还有一些已经公户付了款,但是当时没有让开票的,现在也开不了票,还有一些开了票,又没有通过公户付款,是法人私户付款的,现在这些挂账怎么平账呢
老师好,制造费用水电费因为特殊原因为负数,核算成本时,水电费是按负数计入成本还是暂时不计入成本?
我公司应付职工薪酬下面有两个子科目,应付职工工资、应付职工绩效,上年计提绩效时,错误计入应付职工工资科目,今年直接将两个科目通过借贷方调整,该操作是否会增大应付职工薪酬借贷方发生额?
没跨年,2023年的。就是一季度的时候有个项目的成本票开多了,老板又想在四季度交些企业所得税,所以这样的话怎么办?
借工程施工借主营业务成本负数
这样这个季度主营业务成本会成负数的,这个不要紧吗?
没有关系的可以的
好的,那怎么写摘要?
红冲多结转的某某成本。
好的,谢谢。
不用客气,工作愉快
老师,分录该怎么写?
借工程施工借主营业务成本负数 2024-01-09 17:43
这样的话,工程成本账面不是又有余额了,我这应该是项目成本票开多了,但是项目又做完了,这个情况怎么办?
对的,是的,街坊有余额。
对的,是的,借方有余额。
唉,那咋办了,工程都做完了,给甲方的票也开完了。。还有没有其他办法吗??
那你为什么说你的成本多结转了一句?那你发生和也多做了吗
刚才是没有表达清楚了,,就是公司之前没会计,老板自己不知道怎么搞的,成本票开多了,导致现在项目做完了,成本过多,想交企业所得税,但是账上又亏损…,
有没有那种发票不需要支付,借应付账款贷工程施工做这个就是。
有有有,有这种不需要支付的发票,有,那这样发票不需要退回去红冲吧?
不需要的 不退回去的