同学你好 对的,需要开发票 不开发票没法扣除
我方是广告公司,给和集团工会签了一份合同,是活动策划,文艺创业,品牌推广这样服务内容,对方让我们开咨询服务费,可以吗?我开票的具体税收分类编码是哪个?我看咨询服务只有其他咨询服务,但是我咨询税务,说开这个明目的要备注内容,我需要备注吗?不备注有没有关系
你好老师,我是做测绘工程的,我们有在其他公司上班的业务员给我们介绍业务,这个费用需要我们公司怎么支出比较合理,需要对方给我们公司开劳务发票吗,如果开的话我们是不是还要代收个税?
,你好!咨询一下你!我们公司的经营范围有“建筑劳务分包”这个项目。我司跟项目公司签订劳务外包协议,我司按排操作员帮项目公司操作建筑机械,我司收项目公司劳务费。现在项目公司要我司开发票给他们,请问我们是开”劳务费“项目的发票给他们吗?还有就是我司是跟这些操作员个人签订劳务合同的,我们不给他们买社保,我们只给工资给他们,请问我们要帮他们报个税吗?如果报这个个税是不是跟平时的工资个税不一样的,要报劳务方面的个税呢?麻烦帮分析一下,谢谢[抱拳]
你好,我想咨询一下,我们公司与二级代理商(有个体户,有公司)合作光伏推广业务,就是代理商业务量达标,我们公司给他们额外的现金奖励。这需要对方给我们公司开票吗,如果开票开什么内容,个税系统上需要报税吗?
老师,我们公司去年有这么一个政策,二级代理商(多家)销售机器如果季度业绩达到A标我们公司要给予每台500元的奖励,如果是C标则是每台500元来记到后返结余,这个后返结余一半付给A级二级代理商。就是假如甲乙两家代理商,家代理商如果季度销量是100台,达到A标,那要先给他100*500的奖励。如果乙代理商业绩是10台,为C标,那就是10*500的一半即2500我们要付给甲代理商,请问我们付这个款对方需要开发票给我们吗?
有丰富实操经验的老师回答一下:每年汇算清缴之前,财务应该准备哪些工作?准备好之后在申报的过程中要注意哪些问题?申报结束后还要做什么工作吗?这个所得税平时应该怎么筹划,可否讲3个或以上的案例?
绿化公司购进苗木时是免税,再销售时能开免税?
老师你好!年度增值税报表,需要老师解读一下,关于年度增值税是几栏次,关于25.27 30这几栏次反应的是什么数据
小规模开25700元发票,有20万进项发票,还需要交税多少
给客户退款,冲减主营业务收入,借主营业务收入贷方负数,贷银行存款贷方正数,这样对吗
核算2025年07月份委外加工成本,我只核算了入货成本,7月结余知道数量。6月有数量,但是没有产品价值单价,因为7月前没有核算成本,全盘也没有设委外加工科目,就只有一个加工费。这办好呢,我直接用财务账套里的金额,和业务系统里的库存数量,作为6月末的库存,但是财务账套里的金额包含材料吧,那我怎么除呢
这个答案里面说自然人平均每个月租金不超过10万的情况下是免征增值税的。比如说个人出租个人住房月租金没有超过10万块钱,是不是也免税呢。如果月租金是20万的话,又该怎么算呢?还有个1.5%优惠的增值税率是怎么算的?搞不灵清了,帮我一下
固定股利支付率政策是什么意思?为什么能使股利与公司盈利紧密结合?
这个年付现成本3000是什么意思,为啥在计算第3和第5的时候要把这3000考虑进去,可否讲讲其中的原理
这道题答案不对吧?帮我分析一下,谢谢。
开推广服务就可以
需要报税的,是开票方报的
开票内容和平时开具的业务内容一样吗
对的,这个内容是一样的