您好,是我们账套里成本多了,确认收入时没有结转掉么, 个税申报金额和成本金额不匹配,这个只是人工成本部分了

老师,请问一下,作为建筑劳务公司,在给施工队付款时,比如工程计量款为100万,其中有20万保证金,这个保证金在计量时归入其他应付款,本来这100万都是主营业务成本,那么,第一种,施工队全额开票100万,第二张只开80万,退保证金时再开20万,那么请问这两种方式下,保证金要怎么处理,因为其他应付款不影响损益,最后这两种方式下的保证金应该怎么在最终计入成本?
老师好,请教一下,我们是建筑公司,之前的会计把农民工工资和工程车购油款计入了成本类的工程施工科目,但是没有结转到主营业务成本里,导致资产负债表里的存货一栏数额达到了三百多万,我现在要怎么做才能把这个存货消掉呢?油都用完了,工资也发了的
老师,有个问题请教下,劳务公司现在工程施工中有个一百多万的成本,以前年度累计下来的,如果消化了要的话,个税申报金额和成本金额不匹配,这种应该怎么把这个金额消化才合理点,谢谢
还有个问题想请教下!公司是做政府系统集成工程的!也单独销售设备!主要是做工程!会买许多不同类的产品来做这个工程!但是我们会不定时的开票给对方客户!但是发票一次性又不会按合同开完金额!会只开部分!基本上都是这种情况!那这个我应该怎么做会计分录呢?怎么结转成本呢?谢谢!另外!领导要求我实际仓库的余额要和账面上相符!我怎么才能相符啊!开票当月我可能只开了10万!工程合同总价为50万!但是他这个工程的材料可能都领完了!我月底怎么去做账务处理!才能和仓库一样呢?
老师您好,请教一下,公司在计算年度绩效工资时,基本有一半人个税测算时多计算了,但税前金额和税后实发金额不变。个税实交也交不了那么多,领导的原意是个税多缴一点,最后会退到个人的账户,目前这个差额部分领导说让先挂账,这个该怎么处理呢?能否是把差额部分挂“应付职工薪酬绩效“的贷方?到时再把这一部分发放到每个人?
老师好:请问我单位的一家客户,在应收账款挂着,现在账是平的 。可现在收到这家一张进账单用途写的借款,老师这家我是在立一户其他应付款,还是在应收账款贷方挂着?如果在应收账款贷方挂着,有风险吧?
找答疑的郭老师,谢谢
老师,开票的时候税点用不用开票?
老师,您好!合伙企业的监事,社保不在合伙企业里,也没有发工资,需要给这个监事零申报个税吗?
老师,您好!合伙企业的合伙人是不是不管有没有工资,都得申报个税呀
老师,会计上开票的时候除以0.92的情况,发票是怎样开的?
付建设行政事业性收费(垃圾费)36元怎么做账的 是不是直接进借管理费用-垃圾费36贷银行存款36
请问500元以下的小额零星支出凭证扣除是不是提到1000了
老师,核销坏账需要哪些附件?
个体户开具不动产租赁的发票税率是多少
对老师,之前有可能是人工成本做多了,每年累计了,税局的意思是个税申报金额和成本金额应该是一致的
您好,是的,现在就是纳税调增呀(更正所属年度的所得税汇缴申报表),没有报个税的成本费用是不能税前死支的
纳税调增的话金额太大了啊
这部分还在账套里
您好,那我们更正申报个税,不交个税的工资一定不能税前扣除的啊,税务都是按年度来比对的