你好,如果是费用先付款,后取得发票,是这样处理的。 从账务处理来看,是属于次月的费用
您好老师,当月已支付销售平台服务费(当月未收到发票)。当月做借:应付账款(不设预付科目)贷:银行存款 下月收到发票 借:销售费用 借:应交税费进项税 贷:应付账款 是这样吗
老师您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的发票,我的分录2月是借:预付账款,贷:银行存款,三月收到发票:借:管理费用-租赁费,应交增值税-进项税额,贷:预付账款,摊销:借:管理费用-租赁费,贷:预付账款
老师,我有一笔待支付的费用,目前没有支付,想计提到12月份,已经收到发票了,借:管理费用,应交税费-待认证进项税额,贷:应付账款,还是直接做借:管理费用,贷:应付账款合适一些呢。
你好老师,请问当月支付了货款,下月取得专票,借 :应付账款 贷:现金 下月:借:管理费用 进项税 贷:应付账款。这样做账有没有问题呢?这算是当月的费用还是次月的费用呢?
你好老师,我想请问下,23 年收到费用专票,且现金支付,做账:借:应付账款 贷:现金,发票留到 24 年抵扣,24 年 1 月做账:借:管理费用 进项税 贷:应付账款,这样做有什么问题吗?这是属于 24 年费用吗?
请教一下非常感谢! 贷:固定资产清理 1920 是怎么得来的?明明固定资产转入固定资产清理时才1704 怎么凭空出现了固清1920
请教一下,非常感谢!这个题目为什么以下的薪酬甲乙产品不分配? 车间管理人员薪酬30 000元,供电车间工人薪酬40 000元,企业行政管理人员薪酬28 000元
请问一下,个体工商户如果欠账了,会拿个人家庭财产抵账吗?比如房子车子
拿到业务那边给的报关单 下一步要做什么
老师,帮我看看1、2、4笔这样登对吗?谢谢
老师 会计主管和下面的会计在一个办公室好还是分开好
找郭老师,有问题咨询( 其他老师不要接啊)
个体户需要报哪些税?
所得税看累计利润总额吗。累计利润总额不亏就就计提所得税
同一法人注册的两个公司可以互相开票吗?