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公司是培训行业的,收到学员的培训款时,借:预收账款,贷:银行存款。开票出去时,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费。请问预收账款期末要怎么对账呢?预收账款包括已开票和未开票。开票出去包括已收培训款➕已开票培训款还没收。这样预收账款要怎么对账呢?

2024-01-09 23:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-09 23:23

同学你好,预收账款没有设二级科目吗?

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快账用户6842 追问 2024-01-09 23:25

没有,就一级科目预收账款。

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快账用户6842 追问 2024-01-09 23:26

公司是培训行业的,收到学员的培训款时,借:银行存款,贷:预收账款。开票出去时,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费。请问预收账款期末要怎么对账呢?预收账款包括已开票和未开票。开票出去包括已收培训款➕已开票培训款还没收。这样预收账款要怎么对账呢?

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快账用户6842 追问 2024-01-09 23:30

预收账款期末余额在贷方,那要怎么对账呢

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齐红老师 解答 2024-01-09 23:39

预收账款在贷方表明是开票了没收到钱。做分录时也没有辅助的客户明细吗?

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快账用户6842 追问 2024-01-09 23:44

没有的,公司很多学员,所以没有做二级分录

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齐红老师 解答 2024-01-09 23:47

打错了,预收在贷方表明你收到钱还没给学员开票。如果没有辅助的客户那就是很难对的,你只能根据摘要收到了谁的钱去和开票明细去对。如果有辅助客户,你通过预收账款选择辅助项是客户的明细账,查看每个客户的明细,客户余额在贷方的表明收到钱没开票,客户的余额在借方表明开了票没收到钱,没有余额的表明票款两清

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齐红老师 解答 2024-01-09 23:49

那你们就是一笔录进去吗,啥辅助项也没有

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快账用户6842 追问 2024-01-09 23:53

是呀,一个月统一把全部收到的培训款就做一笔预收账款,无二级科目

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快账用户6842 追问 2024-01-09 23:54

收到学员的培训款时,借:银行存款,贷:预收账款。开票出去时,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费。请问预收账款期末要怎么对账呢?预收账款包括已开票和未开票。开票出去包括已收培训款➕已开票培训款还没收。这样预收账款要怎么对账呢?

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快账用户6842 追问 2024-01-09 23:59

预收账款的期末余额已预收培训款未开票金额➖已开票但未还未收款

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齐红老师 解答 2024-01-10 12:26

预收账款的期末余额已预收培训款未开票金额➖已开票但未还未收款 是的。但是你这没办法具体对应是那个学员?

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同学你好,预收账款没有设二级科目吗?
2024-01-09
同学,你好 没有开发票达到收入确认条件应该确认收入 借应收账款 贷主营业务收入等 收款后 借银行存款 贷应收账款
2020-11-30
你好,相当于是转了一笔795.5元的金额从银行支出去,没付成功又退回795.5元,可以直接借:银行存款795.5贷:银行存款795.5,下次支付成功的时候再做你原本冲销预收账款的分录
2024-02-27
你好; 你开票是什么税率的;我看看怎么做账; 这个属于专项补助的吗
2024-05-14
同学你好 这样做就可以了
2021-03-19
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