同学你好,预收账款没有设二级科目吗?
老师,用友软件我8月账已做,我要修改1月的帐,修改完后面几个月的都要重新出报表么
老师应付帐款的借方有个0.76的余额,我想调平,应该如何做凭证,谢谢老师
出口退税1万和调整申报9000元一起申报的,实际收到1000元,分录做了两笔(分别是1万的出口退税,和9000的冲减分录)这样出口退税科目余额还有9000的余额计入哪里
老师海运提单在单一窗口哪里查。
老师,个体户的发票专用章是不是必须是备案的呀
老师我刚注册的个体户下个月开始报税吗
老师好,无形资产商标权有效期是几年,这个也要摊销吗?
你好老师,企业适用的是 小企业会计准则,当月收到稳岗补贴时,社保费已经缴纳了,想用稳岗补贴来抵减社保费, 借 银行存款 贷 管理费用-稳岗补贴抵减社保费,这样做分录可不可以?
老师,被审计单位注册地和实际经营地不在一个地方,有什么风险?
老师,sw一直说公司取票率不对,说个人代开发票占比太高,我要从哪些方面去解释才有说服力
没有,就一级科目预收账款。
公司是培训行业的,收到学员的培训款时,借:银行存款,贷:预收账款。开票出去时,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费。请问预收账款期末要怎么对账呢?预收账款包括已开票和未开票。开票出去包括已收培训款➕已开票培训款还没收。这样预收账款要怎么对账呢?
预收账款期末余额在贷方,那要怎么对账呢
预收账款在贷方表明是开票了没收到钱。做分录时也没有辅助的客户明细吗?
没有的,公司很多学员,所以没有做二级分录
打错了,预收在贷方表明你收到钱还没给学员开票。如果没有辅助的客户那就是很难对的,你只能根据摘要收到了谁的钱去和开票明细去对。如果有辅助客户,你通过预收账款选择辅助项是客户的明细账,查看每个客户的明细,客户余额在贷方的表明收到钱没开票,客户的余额在借方表明开了票没收到钱,没有余额的表明票款两清
那你们就是一笔录进去吗,啥辅助项也没有
是呀,一个月统一把全部收到的培训款就做一笔预收账款,无二级科目
收到学员的培训款时,借:银行存款,贷:预收账款。开票出去时,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费。请问预收账款期末要怎么对账呢?预收账款包括已开票和未开票。开票出去包括已收培训款➕已开票培训款还没收。这样预收账款要怎么对账呢?
预收账款的期末余额已预收培训款未开票金额➖已开票但未还未收款
预收账款的期末余额已预收培训款未开票金额➖已开票但未还未收款 是的。但是你这没办法具体对应是那个学员?