你好,他是哪个部门的绩效和工资一块做就可以的,管理部门的就是管理费用,销售部门的就是销售费用。

老师,我们是建设工程公司,有的时候会开劳务发票出去,然后就申报了好多人员工资,工资我是计入主营业务成本还是其他业务成本或者管理费用,人员工资。平时申报工资人员少,我是直接计入管理费用,工资的,这次由于开了好多劳务发票,增了好多人
老师你好,请问我们是房地产中介公司,成本主要是人工,这个人工可以不计主营业务成本,直接通过管理费用-工资或者销售费用-工资结转吗
您好老师酒店现在筹开期,然后会发生电费,水费,工资,差旅费,和开户费费用 那电费,水费和工资这样的大费用是不是应该先计入 借:长期待摊费用 贷:银行存款/现金 等开业之后转到销售或者管理费用 借:销售/管理费用 贷:长期待摊费用 我不知道这样做对不对,是不是总体来讲就是大数的直接先放长期待摊费用里面,小的费用就直接放管理或者销售费用里面呢?请专业老师给与指点 那小的开户费,停车费,加油费,差旅费,快递费这样笑的费用,是直接计入管理费用/销售费用里面对吗? 借:管理费用/开办费/开户费,停车费,加油费,差旅费,快递费 贷:银行存款/现金
你好,老师,我想问下我们公司以前员工的工资都是做到销售费用,我们公司是做服务的,也不是销售人员,现在我想把全部工资计提放到管理费用,这样可以吗
老师你好,我做内账,我们公司规定,入职未满一周的员工不发放工资,我计提工资的时候是做了: 借:管理费用 销售费用 制造费用 生产成本 贷:应付职工薪酬 现在我发放工资了,发现有一部分的员工未满一周就离职了,但是工资我又计提了,我应该把计提的冲红,重新做一笔工资的分录吗?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师,淘宝、拼多多、抖音的商家后台的app电脑版在哪里下载?
不用的,都是在工资里面。
好的,他只是明细科目不一样而已是吧,最后都要计入销售费用和管理费用是不
好,明细科目也是一样的,都属于工资。
好的,明白了
不用客气,工作愉快。