学员朋友您好,合同签订的金额交。合同签的是含税价没分开的按含税价,分开了的,按不含税计算
老师,实务中印花税计税依据是什么,我们公司之前一直都是根据销售收入金额,那采购进来的款项不需要交印花税吗
印花税怎么确定要交的时间啊?我有很多进项没有认证!
印花税要怎么交,我不可以根据当月交的销项和认证的进项税来交
建筑企业,我把当月收到的专票税额都计入到应交税费-带认证进项税,到月末我在根据情况结转到应交税费-进项税科目里,可以吗?
请问,我们销售合同没注明销售额,是年签的,因为每月销货和进货的数量和金额都不固定,那直接就根据每月进销项票来交印花就行了吧?和认证有关系吗?就比如12月取得的进项票,但我未必12月就认证,但我申报印花就根据12月取得的进项来交?
老师:缴纳购销合同印花税是含税还是不含税
小规模纳税人收入征税范围包括主营业务收入还有什么吗?
这里数据是要怎么填,选否吗,数据怎么填
老师餐饮费发票9月2号。跟9月5号的我可以做成1笔福利费,员工聚餐么
老师,请问一下6月份开了发票,需要部分红冲,需要开具红字确认单么?流程是怎么样的?
老师您好!老板需要看收入,费用利润,简单的月度财务报表,老师分享一个给我
老师,请问公司是一般纳税人,实际经营是销售商品的,然后卖了一辆手车,开了二手车发票出去,报税时附列表一的数据是填写在无票收入那一栏吗?按照13个点算
老师你好,公司要注销,清理出卖固定资产,申报表本期数填写在哪个对应栏呢?
银行收的工本费和账户信息变更费,网银服务费这些都入管理费还是财务费用
银行电子承兑到期需要提示付款吗?还是会自动转到账上?
如果没签合同呢?
你说的那种也可以的。