你好,另外一家公司那为什么要在咱们退费并且红冲收入呢?应该是红,从另外一家收入才对?
请问,20年有笔收入做的借:银行5000,贷:主营收入5000,次月发生了销售退货,做的借:主营成本(负数)2000,贷:主营收入(负数)2000,但是客户只是做了退货,3000钱没有退,一直挂着,他也说不要了,后来21年,他的子公司有应收还没回款,所以怎么做分录用之前银行的挂账来把子公司的应收冲了
请问子公司之前给母公司上交了利润,后来发生调整,母公司退还了部分利润。此时子公司现金流量表里对这部分退还利润计入筹资活动?另外现金流量表支出是正数,收入是负数是吗?上述利润计入表中,是正还是负?谢谢老师解答
请问老师,我司是生产企业,现委托一家进出口公司帮我们代理出口,但是他是我们是以内销的形式先卖给进出口公司(开内销专用发票给他),然后再以进出口公司名义去出口,然后进出口公司凭我司开的发票向税局申请退税,退了这个税进出口公司又通过公账的形式把钱退给我司,这种情况我司收到这些退税款要怎么入账呢?算收入吗
老师,请问口腔公司需要退款给客户,但是之前收的款是收进另外一家公司的,目前口腔公司是新公司,尚未有收入,但是退款后,利润表发生了负数收入,那这负数收入申报增值税,有问题吗?
本公司今年未取得收入,在24年5月份发生23年的销售退回,并给对方开了红票。会计分录 借:应收账款-客户 负数 贷:主营业务收入-客户 负数。 月末结转至本年利润科目。利润表 营业收入为负。 问题1. 月末结转分录是否正确,是结转本年利润 还是结转至利润分配未分配利润。 公司不允许使用以前年度损益调整科目 问题2 在填报2季度企业所得税报表时。营业收入是否可以填负数。
公司微信的钱提现到公司银行卡,要做两笔分录吗宝
我们是当月工资下月发,且下月报个税,先报税再发工资。残保金工资总额,填的数从哪里取数 个税申报系统1-12月当期收入合计金额应该等于1-12月应付职工薪酬——工资的贷方发生额合计吗
老师假设已经做了借主营业务收入10,应交税费——应交增值税——销项税额1.3 贷应收账款 要冲减收入5怎么做分录
开发票,同步时钟系统,属于金属以及非金属制品,还是属于机械设备制品,还用以太网交换机什么的
老师,请问劳务报酬税率是多少呢
员工的医疗费是做职工福利费吗
老师,我们是外贸货物出口,是0税率吗,做退免税备案,这个怎么选呢
老师,我们企业是共享充电桩公司的,老板给充电达到1万元的客户赠送一台充电桩。但是这个充电桩有问题被退回,又重新发出了一台,我该怎么做账呢
服装加工费,只开了加工费三个字可以吧?
老师、给供应商结货款都是用的承兑汇票、但是这次是承兑差一点儿金额、就用银行存款支付了、那用银行存款支付的这部分金额是不是需要在单独写个凭证?