你好,按次的事发生了就交季度不跳出来咱也没发生,咱不申报也不交。

老师,印花税就是印花税按次核定征收的时候怎么申报啊?我申报的那个纳税期是申报月的这一期吧,但是这样的话,它的报表调不出来。
你好老师,我在申报2022年4季度印花税的时候,申报的时候都是正常的,但是亿企惠税扣款确扣了印花税滞纳金0.01元,我在电子税务局上税费缴纳里也没有查到这个滞纳金0.01元,这是什么原因呢!
老师我的电子税务局税务信息是这样的,我22.6-22.9期间发生一笔60万的房租租赁费收入,前任会计在22.10申报了印花税,我想问税务局给规定的按照季度缴纳,那我只有22年这一次租赁费后来没发生过,对应的这次印花税申报过了后面是不是就算结束了不用再申报房屋租赁的印花税了?是不是跟按次差不多?
老师,按次申报印花税怎么报?那这销售采购合同每个月都有,只有偶尔季度申报的时候才会滚出来,有时候也没有滚出来,那要把之前没滚出来的那部分也要报上?
老师,我们的印花税是按次申报的,每个月都有发生,但是在月度的时候电子税务局窗口不会跳出来,只有季度的时候才跳出来在按期申报里面,这个怎么办
老师您好,一季度盈利所得税缴了6000, 二季度申报时发现一季度实际支付工资数据不对,更正了一下,更正后发现 系统自动带入上一年弥补亏损数据, 这样申报表税跟之前申报的数据不一样, 多交的税系统提示退款,如果申请退款,退款部分可以冲减之前计提的所得税费用吗?
你好,中级经济法,既然约定禁止转让,为什么转让合同有效?
老师,公司注销需要哪些材料?
个体户个税为啥分Ab表,怎么区分的
我电子税务局,三方协议签了,增值税扣款成功,个税系统,怎么扣不起个税
购入电饭锅、空气炸锅、冰箱做销售汽车的赠品,可以不分摊交易价格直接入销售费用吗?
请教你一个问题,我刚成立的企业,6月两张进项票,借:应交税费-待认证进项税额,7月初报6月的增值税勾选了这两张票,那么借应交税费进项税额,贷:待认证进项税额这笔分录是做到7月对吧,6月就没有应交税费应交增值税进项税额,那结转未交增值税就只有销项那个税额,7月实际扣缴税款又是抵扣了勾选的发票的,那不是6月账上未交和7月实缴对不上吗?是我哪里处理的不对
有些单位回款的时候会扣下一部分,不给了,这部分不给的回款先挂在应收账款,还是当月计入营业外支出?让开的收据是总金额的收据,实际付款是扣除一部分的回款。
一般纳税人,是专业分包的工程公司,可以开劳务发票3个点?
老师好,现在缴纳25年汇算企业所得税应该怎么记账
是呀,但是每个月都发生了,没有申报窗口,只有季度完了才有
季度才有的,那说明你是按季度申报的。
就是意思是按次申报,这个次就是一个季度的发生额对吧
按次发生的就是发生就申报发生之日起15日之内申报完。 这样是按次申报。
税务局要是给你核定按季申报就是一个季度报一次。