直接填写到第10行,其他都不用填写。

老师你好麻烦问下,我们是物业公司属于小规模企业,第三季度收入是111万,我在这个季度申报增值税还是免税?
老师:我公司是小规模纳税人,在申报2022年第四季度时,发现收入少报了40多万,我在减免明细表里找了,没有减免增值税这个政策了,现在增值税申报表的年度累计收入与财报年收入不一致,怎么处理呢?
我公司是小规模纳税人,有无票收入,申报增值税,后期对方又需要发票,一季度我公司已经开了二十多万的发票,再开发票就超过了免税额,这个冲减无票收入的金额,算不算进三十万的免税额
老师,我是小规模企业,本季度开票金额是38427.21,税额是384.27,未开票收入是130589.62,合计收入是169016.83,但是在申报增值税的时候出现要填写增值税减免税表,这个要怎么填呢
老师,本季度,小规模纳税人,专票普票已开票53万,现还有20万无票收入,应填在增值税申报表第几栏
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
提示免税额必须大于0
你好 只填写10行 没有其他填写 你是这样填写的吗
是这样填写的,
把你填写的截图发来我看一下。
只填第10列申报不了
18行能手动填写吧,要是能填写把这个一样数据填写上。 这样19号就带出来数据了。
可以手动填写,是按3%算吗?我们有1%和5%的
按3%和5%计算出来填写。 因为正常要是系统带出来是默认按照3%的。
老师,3%的征收率是按1%计提的,申报金额和计提金额不一致可以吗?
可以的,系统默认是3%,所以按3%填写。你试一下正常他自己贷出来是这样情况,他自己贷出来也按3%贷,所以我让你按3%填写。
好的老师,谢谢
客气的,祝您工作学习愉快。