你好,你开的免税的业务吗?

老师好,我公司是独立核算的分公司为小规模纳税人。 税收政策1、所得税不允许享受小微政策优惠,2、小规模纳税人季度报增值税时收入不超过起征点30万可免交增值税。我在申报增值税时,这2个政策起冲突了。报表保存不了。本季度普票收入为19万多。怎么办?
小规模,第四季度不满45万,免增值税,今天在做申报的时候申报失败。检查发现第三季度也是不满45万,应该只填一个主表即可,结果减免税款明细表也被财务人员填报了,而且填的的是第三季度的不含税收入,导致第三季度减免税款明细有期末余额。该怎么办?可以线上更正上个季度的报表吗?
老师:我公司是小规模纳税人,在申报2022年第四季度时,发现收入少报了40多万,我在减免明细表里找了,没有减免增值税这个政策了,现在增值税申报表的年度累计收入与财报年收入不一致,怎么处理呢?
老师好,小规模企业在今年1月份政策下来之前开了40多万的免税收入,在政策下来之后,开了10万多1个点的收入,那我现在申报1季度增值税,需要把40多万的免税收入换算成1个点的收入申报吗?
小规模公司在2022年12月份开具免税发票金额1227141.30元,并在2023年2月份开具负数免税发票金额1227141.30元,冲减了,2023年1月份重新开具3%专用发票金额1227141.30元,在2023年第一季度申报增值税时因税率政策不一样,去税务局柜台更正申报2022年第四季度增值税申报表(更正后申报增值税的金额是减去1227141.30的),2023年第一季度又重新申报缴纳这1227141.30元收入的增值税及附加税,现在2022年度企业汇算清缴时风险提示增值税申报表的收入与企业汇算清缴申报表的收入不一致(相差这1227141.3元),请问这个应该怎么办?
这个月进材料100万,产生税金九万,然后销售额80万,然后产生销项税7.2万,然后销售80万的货物,主营业务成本就73.6万,有26.4万的那个桂料是没有用的,但是当月抵扣增值税的时候整整100万的产业的增值税9万全部抵扣完了,那么,在利润表里面是按全部抵扣增值税的相应进项材料100万来出成本还是按照实际上销售80万所产生的实际成本,73.6万来入到主营业务成本里呢?这个过程中的账务处理是怎样?
老师好,假如我在10月份还是小规模纳税人开了一张发票出去,但是我在11月变成一般纳税人,同样11月我才有进项进来,11月这张发票可以开专票吗
月工资标准是一个月应发是1万,扣掉5000,社保个人部分523.53,剩余4476.47,按照3%的税率交税,填专项附加扣除,起征点会提高,如何做工资表避免个人扣税不要这么多
郭老师,接着在上个问题那不是确认了两遍收入
申报个税的标准是什么?
老师,为什么同事之间没有话说?
没有收到进项票,下游公司喊开销项发票可以先开吗?
小规模, 1,采购了7000元货款,写了付款单支付,转送人了,走招待费怎么做分录?不出入库了,请问送人写什么单据吗?拿报销单写一下招待费赠送这样做对吗? 分录这样写对吗? 借库存商品 贷银行存款 借销售费用—招待费 贷库存商品
做的是全托管模式。 其实就是 我们卖货给 TIKTOK,然后TIKTOK 自己卖货给国外客户的模式。 这样是内销还是出口?
刘老师:当月群众交的医疗收入当月退费(如10号交费,15号退费),分录该如何做呢?不做预算会计吧
免税的性质选择45308,还有这一个政策的
是的,免税
看我上面的有这个政策选择45308这个有的图片的上面都带着看一下。
可以补报吗?
电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有作废申报试一下的。
可以更正的,我今天才报的
我意思是之前漏报的,可以加在这个季度里补报吗?
可以的 不能 今年没有这个免税政策了
? 没看懂?可以补报吗?
第四季度收入有70多万,增值税是免税,为什么提交申报表要交增值税呢?
可以更正申报 加到这个季度就不行
更正申报第二季度和第三季度收入吗?
是的,对的,是的,是这么做的。
可以直接在电子税务局更正2.3季度收入吗?
试下的操作方法不是告诉你了吗?你去试一试可以吧,不能保证你当地就能修改 每个地方不一样 是在当地省内