你好,按新增实收资本交营业账簿印花税,销售货物按买卖合同交印花税

老师,我们是代理商,请问销售一单货物增值税及附加税和企业所得税一共应该交几个点的税?
请移交郭老师,老师,我之前因为看他们这个业务,将他判定为销售货物收入,去增加了销售货物13%为主营,现在公司要是要将这个公司更改为代理商运营模式,我之前的税种调整会不会有有问题,要不要去取消,昨天税务局才核准的
老师,我们这课程里面的购进货物和租门店怎么都没有交印花税?只交了销售的和实收资本的印花税?
老师,我们是一家货物销售型企业,现在要交印花税,请问是交哪种,我们有增加实收资本,也有货物销售收入
老师您好,请问新成立的企业,目前为止还没有销售收入,只有采购货物,申报印花税可以零申报吗?我可以只针对销售货物的时候交印花税吗?采购货物的的合同不交印花税会罚款吗
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话有怎么做会计分录,麻烦老师详细分录和金额一一列举一下,谢谢老师,辛苦了
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1,购买赠品借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000.2,随平衡车销售赠送时借:销售费用15000,贷:库存商品15000,视同销售那笔会计分录和金额写一下?不是很明白,麻烦老师详细回答一下详细回复,谢谢,
未分配利润和所有者权益是样的吗?
请问老师,硬件维修大类选什么
老师您好:问一下,有一单收入,先开票,后每月慢慢的发货,这个会计分录怎么做,借:应收,贷主营,结转成本,借成本,贷:库存商品,但没发货,
我们是民非,还没有收入全是管理费用,但是在季度所得税申报的时候管理费用数据系统直接带到了营业成本那一列,我当时也没改,这有问题吗?
开出去的现代服务大类的发票 需要缴纳印花税 开回来的不需要缴纳印花税是吗
老师,营业账簿印花税,也是借税金及附加带应交税费—应交印花税吗?
老师好,请问我们支付劳务费,收到专家的增值税发票,这个税款可以抵扣销项费吗?
老师好,请问我们收不回来的应收款(好多年前的)我能直接红冲吗?
那我们的房租还需要交印花税吗
是的,房租还需要交印花税