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请移交郭老师,老师,我之前因为看他们这个业务,将他判定为销售货物收入,去增加了销售货物13%为主营,现在公司要是要将这个公司更改为代理商运营模式,我之前的税种调整会不会有有问题,要不要去取消,昨天税务局才核准的

请移交郭老师,老师,我之前因为看他们这个业务,将他判定为销售货物收入,去增加了销售货物13%为主营,现在公司要是要将这个公司更改为代理商运营模式,我之前的税种调整会不会有有问题,要不要去取消,昨天税务局才核准的
2022-11-11 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-11 16:22

可以不取消的,报税是根据你实际发生的业务开具发票的税率申报

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快账用户7481 追问 2022-11-11 16:24

就是一开始我以为是销售货物,就去增加了税种,现在可能有变,也不需要去取消对吗

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齐红老师 解答 2022-11-11 16:25

是的,不需要取消的,你申报税的时候按开票的税率申报就是了

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快账用户7481 追问 2022-11-11 16:42

老师,公司刚成立还没有什么进销项,申报增值税,就都是填0吧

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齐红老师 解答 2022-11-11 16:44

是的,就是那样操作的

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快账用户7481 追问 2022-11-11 16:58

老师,这个月个税和社保缴费期都是15号截止吧,超过了时间是要收滞纳金的吧

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齐红老师 解答 2022-11-11 17:00

是的,所以抓紧时间办的哈

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可以不取消的,报税是根据你实际发生的业务开具发票的税率申报
2022-11-11
同学你好 这个是服务行业的
2022-11-07
同学,你好 用应收账款过渡一下,比较清楚,如果同天收到的,实务上不用也可以
2022-10-28
你好,合理,因为你的服务里实际确实提供了电能,主要消耗也是电,如果说你们只是提供服务,那电应该仅仅是个辅材而已,不可能是主要消耗,餐饮行业属于生活服务业,电费就只占很少的部分
2022-06-18
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2025-04-30
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