你好,您当期的应纳税所得额是多少呀?
企业所得税纳税申报是不是根据利润总额确定按多少来算所得税,有个减免所得税优惠表,要自己填还是会自动跳出来
预估今年的企业所得税。老师 最后算下来应纳税所得1944814.72元。这个还能享受小微企业的的所得税减免吗? 能帮忙计算一下 这样要缴纳多少企业所得税? 944814.72*5%+1000000*2.5% =72240.74元税额我这样计算正确吗?
老师,年度汇算清缴106000弥补以前年度亏损,第二列当年境内所得是利润总额对吗,调增的业务招待费按多少税率交所得税,107040符合小微企业减免按多少填
请问老师,我司是小微企业,22年企业所得税汇算清缴,最后纳税调整后所得是负数,那么相对应的A107040减免所得税优惠明细表中:符合条件的小型微利企业减免企业所得税就是0对吗?,如果纳税所得是正数,这个107040表,才能自动带出小微企业减免数据是吗?
老师,帮忙算一下23年企业所得税,利润*25%后是73956.9,减免所得税额(107040表不会算)我应该还上着多少所得税?
老师,我的季报做完了,怎么核算是正确还是错误的
老师,税务师考试中会给消费税税率表和成本利润率表格 可以发一下表格么 我这边搜索到老师要用的
第69题怎么计算呢?希望有计算公式。讲解一下来龙去脉。
老师好,我实际发是24年12月一8月工资,但9月计提的工资这10月报个税了但未发是还挂着的,怎办?
小规模纳税人支出的服务费很多,一般跟销售有关,或者与营业支出有关是计入销售费用还是主营业务成本呢?计入销售费用了,但占比非常高超过60%了,这个有什么风险吗?会涉及广宣费吗?
老师,公司之前3月份开过票,有收入,但是那会我还没入职,后期我入职接手以后没业务,我都是0报的,我现在还用把工资薪酬那给他填上吗
你好,有没有税务师的课程
老师,问下公司还没注册好只选好了公司名称,现在买车的话是个人的名字,是不是不能进公司抵扣了?
老师,营业外收入是多少主营收入的比例是合理的呢
老师,工资薪金那申报1-6️合计三十多万工资,但是成本费用一共才25万,这种情况,企业所得税申报职工薪酬那我咋填,填多少
应纳税所得额295827.58*0.25=73956.9元
295827.58*5%,您的企业所得税是需要交这么多的
利润100万以下都是这么算的吗?
现在小微企业300万以内都是这么算的
我想发图给你发不了
那您这个有啥问题呢?300万以内都是5%的税率
你看看,不是你说的300万以下*5%
那您是在做2022年的汇算清缴吗?
图片是22年的,我现在准备算23年的报给老板
2022年就是您说的100万以下是2.5%的税率,但是2023年的就是300万以下都是5%的税率了
我就看着22年自动生成的107040表没有搞懂是怎么来的,23年要预算无法做
我就看着22年自动生成的107040表没有搞懂是怎么来的,23年要预算无法做
我就看着22年自动生成的107040表没有搞懂是怎么来的,23年要预算无法做
我就看着22年自动生成的107040表没有搞懂是怎么来的,23年要预算无法做
比如说你算2023年税费的时候,应纳税所得额50*5%这个就是全年需要缴纳的