你好,这个之前抵扣过进项税额吧?

老师您好 我想咨询一下 我们公司属于一般纳税人 平时开票是开的6个点增值专用发票 现在公司要注销 有个2020年买的商务车要卖 这个我们要开票的话开什么税目呢 税点开几个点
老师,公司名下有辆车,现在要买掉要开票,但我们不是做二手车的,第一个问题我们可以自己开票吗?第二个问题开什么内容?公司是一般纳税人,开专票,开几个点呢?
老师,公司是一般纳税人,销售自用固定资产运输车辆(之前是二手车买进来,只有二手车销售发票,也没抵税),现在车子要卖掉,开票是开3个点的专票还是13个点的专票
一般纳税人销售自己使用过的旧固定资产,要开普通发票,如何在开票系统添加这个开票项目?
老师,我们有个公司是一般纳税人,现在要把自己使用过的固定资产卖掉,想问一下要开几个点的发票,开专票还是普票
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
是滴,抵扣过
那这个你们对外开票的税率就是13%
老师,说错了之前是小规模纳税人
没有抵扣过
这种情况可以按照3%减按2%的征收
老师,那就是开三个点的普票,然后交两个点的增值税,那老师我这个开票需不需要和税务局报备,平时都开13个点的专票,还有就是我这个发票上面货物选什么
开票选择这个货物的名称就可以,然后这个是需要提前向税务局说明一下
老师,我还是选择销售货物然后写设备名称,然后要找专管员报备是吗
这个就是开你们这个设备的名称就可以
对,最好提前和专管员说一声这个开票的