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老师问一下,在今年五年月增值税多报了1万多元销售收入,现在发现了,怎么处理?(23年12月的销售收入又足1万元)

2024-01-10 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 15:09

您好,现在等于说,现在1万元,你可以重新申报吗这个的

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快账用户4214 追问 2024-01-10 15:10

怎么操作?

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快账用户4214 追问 2024-01-10 15:12

一般纳税人,就是增值税申报表上的收入比账上多申报1万多元,在23年12月份能怎么补救?

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齐红老师 解答 2024-01-10 15:22

这个是可以在本月申报12月的时候,扣除这部分的,这个多余金额

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快账用户4214 追问 2024-01-10 15:24

12月份的销售小于1万元啊

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齐红老师 解答 2024-01-10 15:33

现在不是申报表少申报1万吗这个

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快账用户4214 追问 2024-01-10 15:40

申报表多报1万多?

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齐红老师 解答 2024-01-10 15:41

那你相当于去修改申报表,这个申报表,少1万,这个就可以的,申报表重新申报下

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您好,现在等于说,现在1万元,你可以重新申报吗这个的
2024-01-10
你好,最好是用利润分配未分配利润来。
2024-01-26
你好,你的增值税是多申报了吗?
2024-01-10
同学你好 这个是任意连续12个月哦 比如说2021.1-2021.12 2021.2-2022.1 2021.3-2022.2 这样以此类推
2022-03-03
您好 借:应交税费-应交增值税(销项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 在应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方体现 也可以再写一笔 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在应交税费-未交增值税 借方体现
2024-03-29
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