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老师请问,我们有一笔工程款 开票是73000 但有20000是抵扣的商超卷 实际到账金额53000 这个我要怎么做账呢

2024-01-10 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 15:10

同学,你好 借:应收账款73000 贷:主营业务收入 应交税费

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快账用户9293 追问 2024-01-10 15:12

后面的呢分录

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齐红老师 解答 2024-01-10 15:13

同学,你好 借:银行存款53000 销售费用20000 贷:应收账款73000

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快账用户9293 追问 2024-01-10 15:15

为什么计入销售费用呢

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齐红老师 解答 2024-01-10 15:16

同学,你好 你发的这个券,是优惠券,相当于销售费用

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快账用户9293 追问 2024-01-10 15:23

对方直接给的一张购物卡 这20000附件怎么办呢

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齐红老师 解答 2024-01-10 15:38

同学,你好 对方直接给的一张购物卡?? 什么意思??以物换物?

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快账用户9293 追问 2024-01-10 15:53

就是抵扣的20000商超卷 甲方给我们的是一张他们的购物卡

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齐红老师 解答 2024-01-10 15:59

同学,你好 那就是以物换物 你购买购物卡,花了2000,来抵扣这个应收账款

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快账用户9293 追问 2024-01-10 16:03

也不算以物换物吧 我们是给他们施工 提供的劳务

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快账用户9293 追问 2024-01-10 16:04

那分录是应该怎么做

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齐红老师 解答 2024-01-10 16:06

同学,你好 买卡 借:管理费用20000 贷:应付账款20000 收到钱 借:银行存款53000 应付账款20000 贷:应收账款73000

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快账用户9293 追问 2024-01-10 16:08

这2万的附件呢

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齐红老师 解答 2024-01-10 16:22

同学,你好 需要对方提供发票

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快账用户9293 追问 2024-01-10 16:42

好的好的好的

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齐红老师 解答 2024-01-10 17:07

同学,你好 嗯嗯好的,祝工作顺利

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