最好是计入库存商品,这样才是准确的流程。
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师,公司的现金开支都是股东直接支付的,笔数还挺多,这样的话产生费用,是不是可以摘要写:股东代支付某某款项 借:成本费用 , 贷其他应付款-某股东?还是需要先借入款项,借:库存现金,贷其他应付款-某股东?
公帐上购买公司主要业务的软件,可不可以这样做分录:借:应付账款 某公司 贷银行存款。 等收到发票借:主营业务成本,应交增值税 贷应付账款
老师,我公司是没有库存的,直接一家一家定制的,可以不入商品库存,直接记 借:主营业务成本—某项目 贷:应付账款—某某公司 借:应付账款—某某公司 贷:银行存款 这样的可以吗?
老师,现金流量表在季度报上填不上数据怎么办?
老师,公司招我来核算成本,假如我核算出料工费,会产生哪些表格数据给到管理层做决策 除此之外,新来的领导叫我提供以下4项 1、需提供当周工时总数,加班,正班分开,当周生产量,交货量,单位人均产能,人均产值 2、辅料平均消耗金额/台机 3、当周损耗率(与生产量,交付量之比) 4、各单位小时人工费用 这4项内容在一般公司是不是很常见的吗而且要求必做的吗?
老师,成立公司,注册资金用都打到公户里吗
您好请问公司工资多扣员工个人社保部分应该怎么做账?每个月都是多扣个人部分的。正常做的分录: 借:管理费用~社保 1000 其他应收款~个人社保 400 贷:银行存款1400 现在是个人社保扣500,请问分录应该怎么做呀?
老师,请问一下小规模,没有开出去票就收到款了,怎么做账呢?
小规模纳税人公司在申报第二季度的增值税时,不含税收入297.03填在了货物及劳务销售额,实际没有开发票,增值税免税额合计这一栏自动是8.91这样填有问题吗?是哪里出了问题?
请问口碑班今年有10天10夜押题密训和押题卷吗
资产负债表与利润表的勾稽关系:未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润。 请问老师,未分配利润期末数,是资产负债表里的。期初数和净利润本年累计是利润表里的,这样理解对吗?然后那个分配的利润会在利润表体现吗?
老板有一个食品加工厂和3个门店,生产的食品放到门店零售,也对外批发,我应该怎么做账
你填写的申报数据中存在以下风险疑点,请您自查核实。风险疑点详情如下: 风险等级 风险指标 风险扫描提示 填写信息 低 常 营业成本环比变动异 是否准确填写。 “营业成本”较上期变动超过500%,变动幅度大,遇到提交企业所得税季度这个问题怎么操作,企业实际情况
入了库存商品的话我查账的时候可以看到这个项目拿了那几个公司的东西吗
我们主要想看的出来一个项目是分别拿了几家源头公司的货,不用是就用了哪些货
你好,哪个项目上用多少是这意思不?那看出库领用?
我们财务软件不能直接看出来吗,还需要购销软件是吗
这个就看你软件了,你要是分项目核算就直接就看出来了。