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付款是23年12月份付的服务费35000元含税,发票是1月2号开的发票,现想把费用计在12月份,可以吗怎么来做价税分离

2024-01-10 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-10 16:10

你好实际是哪个月应该承担的费用?

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你好实际是哪个月应该承担的费用?
2024-01-10
借其他应付款, 贷以前年度损益调整3万, 借以前年度损益调整3万,贷银行 借管理费用、服务费,贷银行存款2万
2023-05-17
这么做,借销售费用 贷应付账款暂估
2024-01-11
同学你好 一月份报销的如果12月还没结账就放在12月哦
2024-01-19
第一个可以的 如果是属于以前年度的,用以前年度损益调整或者利润分配未分配利润 第二个预收款,你看一下纳税义务的时间,你确认收入。这个是啊他属于2026年的,就得做到2026年,不管是5月之前还是5月之后
2025-12-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

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