你好实际是哪个月应该承担的费用?

老师,你好!想问下,2020年12月开了销售发票,1月份申报税时支付了相关税费,那做1月份支付税费的分录要怎么做?以下图片是12月份计提和结转了的税费凭证。
老师好,我2023年1月份取得的发票,1月份付的款,但是2022年第四季度有利润,我想把1月份这笔费用直接做到2022年12月份,可以吗?还是说我可以在12月份暂估,然后1月份再冲暂估,做一笔实际的?
老师,23年1月份填了5万服务费支出凭单,含22年11月收到B公司开来1万服务费发票,12月收到A公司2万服务费发票,23年2月支付的C公司2万服务费未开票,上年的1万,2万发票已经按管理费入账,23年会计分录怎么写?多谢
付款是23年12月份付的服务费35000元含税,发票是1月2号开的发票,现想把费用计在12月份,可以吗怎么来做价税分离
2023年12月发生的费用4425元,也未付款,到2023年1月份才收到发票。这个费用需要在23年12月份做暂估吗?如果做暂估,分录怎么写?