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请问老师,我改了2023年3月的申报表,原来申报表上有留抵1万多,后来我增加了未开具发票收入,把这个留抵1万多给用掉了,后来申报表一直改到11月,那我ERP系统3月已经结帐,我增加的这笔未开具发票收入,能做到12月吧,我懒得去改帐了

2024-01-10 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-10 16:31

同学,你好!可以的,可以做到12月的账上,不跨年就行,附件附上一张情况说明,方便以后查账

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同学,你好!可以的,可以做到12月的账上,不跨年就行,附件附上一张情况说明,方便以后查账
2024-01-10
你好,把错误的账红冲,再做正确的就行了
2023-01-29
你好,做进项转出,然后再认证新的发票就行。
2022-02-21
可以的,可以这么做的。
2025-04-14
首先,2023年账上应补做无票收入,以确保与税务申报表一致。然后,根据2023年12月客户需要发票并补开发票的情况,应进行以下分录修改: 1.冲减原来的无票收入分录: 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费(红字) 1.记录开票收入: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2024-06-18
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