你好,第二列你看下你能填写了吗?在第四和第六行里面填写。

老师 我们小规模纳税人这个季度开了专票和普票,都各开了1%和3%的税率金额,没有超过30万,请问增值税申报表怎么填写呢?
老师,我们小规模纳税人,第一季度开票未超30万,全部普票,有一张发票开的免税的,这张发票金额填写在增值税申报表的哪行呢
老师,小规模纳税人季度超过30,而且也开了增值税专用发票,我怎么申报增值税申报表
小规模纳税人第二季度开普票,有几张税率开错开成5个点了,季度开票是超过30万的,现在申报增值税应该怎么报
老师,我们是小规模季度申报的,这个月我们开了24万的票,但是季度没超30万,月度超10万了,这样增值税还免吗
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师说的是哪张表呢
你好,在主表里面填写的。
第四和第六行都填不了
二列里面填写的,你看一下第二列能填写吗?
第二列是灰色的,不给填
那你在第一和第三行里面填写 按下按3%再来交税,能比对通过吧?
申报不了,这怎么搞呢
他出现了什么提示的?
比对不通过,我刚打电话问了说要找税务局才行
那你去税务局那边申报也可以。