你好是的,你如果确定12月份有提供服务的话,

老师好,我们账户2022年12月公司账户到账105000元,并且没有开票,但是我昨天报增值税的时候未开票收入填了100500,也就是我填的未开票收入少了,我能在2023年1月申报的时候补上少写的未开票收入吗?还有就是12月到账的收入没有开票,就在12月申报表上算未开票收入吗
当月收到了餐饮费没有发票开了,账面我是做未开票收入,申报增值税未开票收入吗?下个月开票的时候未开票收入冲掉吗?那块填负数可以吧
12月未收到客户的服务费,也没有开发票,申报增值税做无票收入吗?
公司发货给客户,客户没付款公司就没开票,要提前做无票收入要申报增值税吗
收境外给的佣金(服务费),开形式发票,申报无票收入,有没有增值税?
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
那分录怎么写呢?
你好借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
那如果已经收到账款呢??分录怎么写?
你好,借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
那24年1月客户要求开发票,分录怎么写?
你好分录也是一样的。凭证都是这一个,只是正数和负数的问题。
那1月凭证分录不变,做负数?
你好,是的,就是这样。
那12月主营业务收入正数,1月主营业务收入负数,一正一负,收入不是抵消没了吗?
你好是的,然后你一月份再按发票金额做一个正数。
那1月份做正数,收入不是进2024年收入了吗?这个收入是2023年的
你好,是的,但是流程就是这样子。你二三年不是也已经做过了吗?
那你2023年做一笔收入,2024年又做一次收入,一个收入做2次啊
你好,其实二四年是一正一副最终是没有的。