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12月未收到客户的服务费,也没有开发票,申报增值税做无票收入吗?

2024-01-10 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 17:28

你好是的,你如果确定12月份有提供服务的话,

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快账用户4812 追问 2024-01-10 17:38

那分录怎么写呢?

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齐红老师 解答 2024-01-10 17:39

你好借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。

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快账用户4812 追问 2024-01-10 18:03

那如果已经收到账款呢??分录怎么写?

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齐红老师 解答 2024-01-10 18:19

你好,借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。

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快账用户4812 追问 2024-01-10 18:22

那24年1月客户要求开发票,分录怎么写?

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齐红老师 解答 2024-01-10 18:22

你好分录也是一样的。凭证都是这一个,只是正数和负数的问题。

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快账用户4812 追问 2024-01-10 18:24

那1月凭证分录不变,做负数?

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齐红老师 解答 2024-01-10 18:24

你好,是的,就是这样。

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快账用户4812 追问 2024-01-10 18:25

那12月主营业务收入正数,1月主营业务收入负数,一正一负,收入不是抵消没了吗?

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齐红老师 解答 2024-01-10 18:26

你好是的,然后你一月份再按发票金额做一个正数。

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快账用户4812 追问 2024-01-10 18:30

那1月份做正数,收入不是进2024年收入了吗?这个收入是2023年的

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齐红老师 解答 2024-01-10 18:31

你好,是的,但是流程就是这样子。你二三年不是也已经做过了吗?

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快账用户4812 追问 2024-01-10 18:32

那你2023年做一笔收入,2024年又做一次收入,一个收入做2次啊

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齐红老师 解答 2024-01-10 18:35

你好,其实二四年是一正一副最终是没有的。

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你好是的,你如果确定12月份有提供服务的话,
2024-01-10
是的,你的理解是对的
2020-12-12
你好 是的 12月份到账的收入没开票 填在12月份申报表上 如果少填了 目前还在征期 建议作废 重新填写
2023-01-11
你好,你红冲你的无票收入,然后做发票的就可以啊,不需要再交税的。
2020-12-23
你好,你业务没有发生的可以。
2025-03-06
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