你好是的,你如果确定12月份有提供服务的话,
11月没有开发票,12月客户过来开发票,11月还没有报税,11月我是全部申报无票收入,还是12月开票11月部门的正常申报有票,剩下的申报无票收入
老师好,我们账户2022年12月公司账户到账105000元,并且没有开票,但是我昨天报增值税的时候未开票收入填了100500,也就是我填的未开票收入少了,我能在2023年1月申报的时候补上少写的未开票收入吗?还有就是12月到账的收入没有开票,就在12月申报表上算未开票收入吗
当月收到了餐饮费没有发票开了,账面我是做未开票收入,申报增值税未开票收入吗?下个月开票的时候未开票收入冲掉吗?那块填负数可以吧
12月未收到客户的服务费,也没有开发票,申报增值税做无票收入吗?
公司发货给客户,客户没付款公司就没开票,要提前做无票收入要申报增值税吗
公司只用应付账款来核算内部单位的往来。怎么知道对方是欠我钱还是欠我票?请教老师
老师我们公司销售柜子,工人上门安装,支付工人的安装费怎么写分录
@董老师,继续提问的,谢谢
老师我新办企业6月份的,那我8月份才开始申报个税应该,但是一直申报失败,怎么弄呢
购买二手货车四万左右,没票,可以入固定资产吗
家具企业出口折合人民币收入50万元,税额13%,退税额9%,可以申请的免抵退税额500000*(13%-9%)=20000,现在增值税留底税额只有5000元。这个账要如何处理,还需要交那些税?
老师我们有个客户A是中间商,在他把货物卖给第三方的时候,第三方和我们结算并且回款,我们给第三方开票,那么内账中我是不是可以不做第三方,都直接通过客户来记账
税务局的人过来,带去见老板,是先介绍税务局的还是先介绍老板?
小企业没有实缴,增加新的股东,看之前的股东投资了多少钱,看企业的报表主要看什么内容
租房合同如何申报印花税,我们公司签了三年合同,第一年每个月租金3000,第二年每月租金4000,第三年每月租金5000
那分录怎么写呢?
你好借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
那如果已经收到账款呢??分录怎么写?
你好,借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
那24年1月客户要求开发票,分录怎么写?
你好分录也是一样的。凭证都是这一个,只是正数和负数的问题。
那1月凭证分录不变,做负数?
你好,是的,就是这样。
那12月主营业务收入正数,1月主营业务收入负数,一正一负,收入不是抵消没了吗?
你好是的,然后你一月份再按发票金额做一个正数。
那1月份做正数,收入不是进2024年收入了吗?这个收入是2023年的
你好,是的,但是流程就是这样子。你二三年不是也已经做过了吗?
那你2023年做一笔收入,2024年又做一次收入,一个收入做2次啊
你好,其实二四年是一正一副最终是没有的。