你好是的,你如果确定12月份有提供服务的话,

老师好,我们账户2022年12月公司账户到账105000元,并且没有开票,但是我昨天报增值税的时候未开票收入填了100500,也就是我填的未开票收入少了,我能在2023年1月申报的时候补上少写的未开票收入吗?还有就是12月到账的收入没有开票,就在12月申报表上算未开票收入吗
当月收到了餐饮费没有发票开了,账面我是做未开票收入,申报增值税未开票收入吗?下个月开票的时候未开票收入冲掉吗?那块填负数可以吧
12月未收到客户的服务费,也没有开发票,申报增值税做无票收入吗?
公司发货给客户,客户没付款公司就没开票,要提前做无票收入要申报增值税吗
收境外给的佣金(服务费),开形式发票,申报无票收入,有没有增值税?
公司以前用的房子,是老板个人的,没有收租金,也没有开发票,现在公司想注销,会不会被检测出没有房产税的发票?注销前补开一张房产税发票,可不可以?房子今年3月份被老板卖了,房照已经不是老板的名了,想开前几年的租房发票,能开吗?
你好老师一个经营者用自己的名字注册了6家超市这样流水会不会过大 6家超市在同一个城市地址在不同的地方这样会不会有问题 比如每个户开发票金额每个季度大概是20万 还有有的银行账户每个月总进账100多万每个月付出去货款也有100多万 一般这6个个体户的不开票收入就进到一个公户里面了100多万也在这用这100多万付货款这样的流水在一年里过大吗?现在是核定征收的会不会给合并查账征收一小规模-般纳税人
老师,麻烦帮我发一份 个人所得税扣缴申报表啊,薪金申报那个表
老师就是公司的每天的过磅收入,每次都几十的,老板说收到私人里面去,对吗?
暂估入库对成本的数量和金额有什么影响
老师,请问一下,我们是小规模企业,给别的企业代工的,赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票,代账公司没有红冲,也没有做账,今年公司把账收回来自己做账了,重新补录2025年的凭证,发现了代账公司多开的这账加工费发票,且增值税已经在2025年度申报了,我们在重新录入凭证的时候,要怎么处理这张发票,挂什么科目呢
各位老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? 工程施工的填不
请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? (是否包含工程施工里面临时工 季节工 只要是用工资表做的
老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗?
公司请个人律师打官司,律师的差旅费怎么支付可以入账扣除,首先律师开不了发票,也没办法做个税申报
那分录怎么写呢?
你好借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
那如果已经收到账款呢??分录怎么写?
你好,借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
那24年1月客户要求开发票,分录怎么写?
你好分录也是一样的。凭证都是这一个,只是正数和负数的问题。
那1月凭证分录不变,做负数?
你好,是的,就是这样。
那12月主营业务收入正数,1月主营业务收入负数,一正一负,收入不是抵消没了吗?
你好是的,然后你一月份再按发票金额做一个正数。
那1月份做正数,收入不是进2024年收入了吗?这个收入是2023年的
你好,是的,但是流程就是这样子。你二三年不是也已经做过了吗?
那你2023年做一笔收入,2024年又做一次收入,一个收入做2次啊
你好,其实二四年是一正一副最终是没有的。