借:预付账款
贷:银行存款

老师,每个月月头是不是报完增值税,认证完进项之后才能开销项发票
我们客户付款不及时需要收取客户滞纳金,怎么做分录,我们收款借银行存款,贷应收账款,贷营业外收入-滞纳金 是吗
老师,我应交个税20554.74,我当时发工资的时候没有扣下,公司代付的。我这个会计分录应该怎么做呢
同时冲长期股权投资和其它应付款能行吗?
老师你好,正听着25年中级实务课程了,今天下载讲义,突然就找不到了,从哪里可以重新找到2025年中级实务的杨老师的课程。
老师教师的工资怎么算
短信服务费记管理费用呢还是财务费用呢?
出口业务开展3个月还申报过有什么风险
老师你好,怎么正听着25年中级实务精讲课,下载讲义了,不能下载,现在连找到杨老师也找不到了,25年的精讲课中级实务
应收账款回不来 做坏账 如何写分录,需要股东签什么嘛
给中石化公司充值的话,预付账款后面写上公司的名字,等以后有了发票借管理费用燃料费,贷预付账款中石化吗老师
是的, 是的, 就是这样做的