您好,第6列是减免税额就是9000(免的增值税),我们今天负申报贫困人口减免,也是这样填,不用担心,填不对,系统不让申报

老师,你好,我这一个小规模纳税人,当期3%的普票收入是33万,我在填写 增值税附加税税费申报表(小规模纳税人适用),应该填在那一栏。初次之外,减免税申报明细表需要填列吗?
老师:我们是小规模纳税人,季度收入不到45万,我填写增值税及附加税申报表的时候,填在第10项,那附列资料(二)和减免税申报明细表,还有需要填的吗?
小规模纳税人11月份有开1000元专票,不含税金额是970.87元,增值税是29.13元,申报增值税时及附加税时怎么填表啊?增值税及附加税费(小规模纳税人适用)栏次1-3都要填970.87吗?附列资料(二)(附加税费情况表)应该怎么填?
老师,增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料这个表要怎么填?我们1-3月份按照1%开普票加税合计是123349.53,税额是1221.28,金额是122128.25。然后还开了3%的专票价税合计是5600,税额是163.11,金额是5436.89
小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税的销售额的填列,说法正确的有()。 A.应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次 B.对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算仅填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额” C.对应减征的增值税应纳税额按销售额的1%计算填写在《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次 D.填写于《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》相应栏次的“销售额”为含税销售额÷(1+1%) 『正确答案』ADE 老师:请问C是为什么错了?
老师好,我们做25年的审计,审计人员要23和24年的账套数据,需要给吗?
老师,我们是国际货运代理公司,发生的垫板费,客户要求开票,开票项目是经纪代理服务**代理服务,垫板费怎么写呢
公司要变更法人,减资两项 办理业务时有没有先后顺序 应该先变哪个呢
老师,法定盈余公积如何计提并结转?
老师你好,查账征收的个人独资企业,法人平时申报缴纳的经营所得税,现在个人所得税申报的时候经营所得算上吗,申报退税吗
老师为啥注销说是所得税25%为啥呢
员工报销机票公司名称开成繁体字了,税号没错。这张发票可以用吗?
老师,因为没有对方对公账户,现在是公司对公转账给员工个人,个人在去购买燃气开发票回来,那公司转账给员工这个款,这个要写付款单还是借款还是什么单据?转账的内容备注怎么写?
25年已暂估成本,计入主营业务成本,未付款未收到发票,26年收到发票,应该怎么做账?
老师,离职补偿金必须按N+1吗?可以2N或者不按这个计算吗?