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一般纳税人,卖货的款打到对公账户必须要给客户开发票吗?现在客户不想额外加税点,那我们是不是可以报价的时候把税点的钱加到卖价上?这样就可以客户不加税点,我们也能正常开专票?
给客户发了一批货40000元是不含税的金额,也就是不能给客户开票,现在客户要开票,老板说收10个点,想让对方转4000到私户然后给开40000的票,但是客户不想转私账,我说转公户44000给开44000的票,但是老板说这样我们就亏了,说40000收10个点,另外的4000也要收10个点,就是总共转44400元,开票也得44400元
公司是个体户,之前有家客户从对公户转了货款,对方要专用发票,我们开不了。现在客户把那笔货款打到一般纳税人公司账户上,然后我们从个体户账户把货款退回,这样可以吗?
我公司是小规模,老板想转一般纳税人 ,有个合作的第三方,是他送货给我们客户 然后客户回款他扣三个点再回给我们 原来一直开普票给他 如果升为一般纳税人 开专票 是不是对他们也有影响?
我们公司收客户税点8个点,货款是18490,客户转了对公账号19972.7元, 一般纳税人专票如何给他开,开票金额是18490*0.13=20893.7吗,这样的话和对公账号不一致了
小规模纳税人,给甲方开票,没有成本,全额交所得税有没有风险
老师,增值税没有差额征税吧!我们开了70多万,但是我们的利润只有一个多点
实际工作中,装修费6万,没有找装修公司,都是自己买料,自己找人装修的,没开票怎么做分录?
老师您好,我们公司注册资本100万,已经实缴完了,但我们公司控股的公司注册资本是500万,剩余的400万我们要以什么科目来完成实缴?
支付的招聘费,发票开具现代服务招聘服务费可以吗,大类有没有选错
老师,请问两个全日制教育的孩子上学,是不是专项附加扣除一个月可以扣4000
如果经营范围只有经营租赁没有建筑服务可以开带操作手的经营租赁吗
老师,稳岗补贴企业收到后,做什么用
我们是建筑行业,请问甲方代发农工工工资,农名工工资超过5000,这个钱是我公司承担,合理吗?账怎么做
码头清理的时候,清理出来很多泥和沙子,我们卖了后要把这个钱交给财政,现在已经评估好了价格,现在卖的话,对方肯定需要发票,这个发票我们应该怎么开
您好!公司开票的税点是固定的13%,计算的话确实开票18490*1.13=20893.7,客户这个19972.7/18490=1.08确实是客户说的承担8个点的税金,相当于5点的税金要我们公司承担了,客户要拿到未税18490的发票,差额做财务费用-现金折扣吧
但是他对公转账了20893.7 ,开票做现金折扣后,那发票和对公转账的金额,不一样了,怎么做账呢?
开票最终金额和对公户不一样
您了!就是因为开票开票最终金额和对公户不一样,才做和现金折扣啊,你少开票客户不愿意啊,当时就是这么谈的,我们公司吃亏
老师,我说错了,是他对公户给我们转了20893.7,收他8个点,这8个点的税已经包含在20893.7里面了,这要如何开票,如何做分录
您好!那您开票时就开含税金额20893.70元,按发票入账收入和销项税,就到钱正好是发票金额,完美了
老师,这个20893是指价税合计金额吗?,她承担是8个点,开票金额是不是还要给他加上5个点
然后在做销售折让5个点的分录
您好!销售折让后记账的收入也是折让后的啊,直接按20893.7含税开票就行了哦,客户说他承担8个点,我们开票只能开13个点的,这只是销售谈判的细节,在账务处理上拿最终的结果就可以了。
那这样开票,他是不是承担了13个点,因为价税合计金额开出来就是13个点呀,,她转对公户的也是20893.7 这个20893.7是价税合计的
您好!我们也开不出8个点的税票啊,只能开13个点,本来增值税是买方承担的,但这是买方市场,客户只愿意承兑8个点,5个点就是我们公司承担了啊。你开票比付款多,人家公司的财务也不好做账啊
我的意思是,他对公账户转了20893.7元,我们开票也是开了价税合计20893.7元,这样是不是13个点都是他们承担了,我们也没有承担5%,是不是可以这样理解,
因为不含税货款是18490 ,13个点的增增值税就是18490*0.13=2403.7,2403.7+18490=20893.7
您好!不是跟您说我们开票就是20893.7么,我们和客户的财务都好做账
老师,我现在问的是这样开的话,是不是他们承担13个点的增值税。,老师我不理解,我感觉你在答非所问
您好!我是在认真回答的哦,您看我都是秒回复的,中饭也没吃。就是为了解决问题嘛。您说的其实我们是承担了,您说开票20893.7的税客户都承担了没错,但您有没有想过,我们的收入少了啊,还是我们吃亏了。总的金额就是20893.7,税加收入都在这里呢。
好的,感谢老师了,辛苦了,让你们费心了
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