您好!很高兴为您解答,请稍后~

我公司是小规模,老板想转一般纳税人 ,有个合作的第三方,是他送货给我们客户 然后客户回款他扣三个点再回给我们 原来一直开普票给他 如果升为一般纳税人 开专票 是不是对他们也有影响?
我们公司收客户税点8个点,货款是18490,客户转了对公账号19972.7元, 一般纳税人专票如何给他开,开票金额是18490*0.13=20893.7吗,这样的话和对公账号不一致了
我们收客户8个点,实际发票13个点,假设200元*8%=16元的税,但是客户怎么转对公户,不可能转200+16=216吧,发票上是13个点,200*13%=26元,开票就是200+26=226,这样造成发票和转对公户的金额不一致,怎么办
我们公司是小规模!客户要我们给他开专票! 现在客户想要降低税点,而且合同可以重新签的,我刚查了一下,客户第一次对公打款就是23年1月,所以可以理解为是23年的业务,这样开1个点没有影响吧,转账是分为2笔转的,3个点的那笔转账是已经开了三个点的专票了,现在就差这一个点的款还没转,打算开一个点的专票,客户在等我们确定这样是否有风险
您好,我们公司上个月给客户开了一张发票,昨天客户转过来的货款和发票金额相关999.9元,但客户是有意为之,单价提高了点开的票,他只跟老板说过没跟财务说,现在他说咨询过他公司的会计发票金额和转账金额相差这么多没关系,请问这样的话我们公司该怎么做账?
汇算和年报,过了5月31日还能更正吗?
老师我们公司是劳务派遣员工,上个月交个税垫付了其中一家公司的2万多的个税,现在这家公司单独把这笔2万个税打来我们账上,请问可以这样直接入账吗? 借:银行存款2万 贷:其他应收——代扣个税2万 这样对吗
个人转账到乙方公司账户,转账是抬头可以显示甲方的公司抬头吗
请问老师第四季度与汇算清缴的报表不一样,现在要从那里进去更正第四季度的报表
老师,请问一下。每月出的财务报表。我是发整个合并利润报表和资产负债表给老板看对吗?还是说就做一个简报的关键点发给老板?我没有实操过全盘。
老师,问下年中接账,有明细账,总账,科目余额表(但是没有本年累计发生额),这个要根据明细账来填写期初数吗
您好老师,我公司是做无车乘运的。对方公司给我开的运输费发票,然后我公司帮他们车子加油,加油站把发票开给我们公司了,我公司名下没有车子,加油发票开给我们公司这样合规不?
把员工预支的流水一笔笔理清楚,按时间和用途做个台账, 老师有这个台账模板吗?
请问哪里可以看信用减值损失和所得税费用的详细讲解?
老师,我想问一下,我去年25年有19,000的成本暂估。7000多的广告费,然后我不要调2025年的报表是吗。那现在做到2026年分录怎么做
您好!公司开票的税点是固定的13%,计算的话确实开票18490*1.13=20893.7,客户这个19972.7/18490=1.08确实是客户说的承担8个点的税金,相当于5点的税金要我们公司承担了,客户要拿到未税18490的发票,差额做财务费用-现金折扣吧
但是他对公转账了20893.7 ,开票做现金折扣后,那发票和对公转账的金额,不一样了,怎么做账呢?
开票最终金额和对公户不一样
您了!就是因为开票开票最终金额和对公户不一样,才做和现金折扣啊,你少开票客户不愿意啊,当时就是这么谈的,我们公司吃亏
老师,我说错了,是他对公户给我们转了20893.7,收他8个点,这8个点的税已经包含在20893.7里面了,这要如何开票,如何做分录
您好!那您开票时就开含税金额20893.70元,按发票入账收入和销项税,就到钱正好是发票金额,完美了
老师,这个20893是指价税合计金额吗?,她承担是8个点,开票金额是不是还要给他加上5个点
然后在做销售折让5个点的分录
您好!销售折让后记账的收入也是折让后的啊,直接按20893.7含税开票就行了哦,客户说他承担8个点,我们开票只能开13个点的,这只是销售谈判的细节,在账务处理上拿最终的结果就可以了。
那这样开票,他是不是承担了13个点,因为价税合计金额开出来就是13个点呀,,她转对公户的也是20893.7 这个20893.7是价税合计的
您好!我们也开不出8个点的税票啊,只能开13个点,本来增值税是买方承担的,但这是买方市场,客户只愿意承兑8个点,5个点就是我们公司承担了啊。你开票比付款多,人家公司的财务也不好做账啊
我的意思是,他对公账户转了20893.7元,我们开票也是开了价税合计20893.7元,这样是不是13个点都是他们承担了,我们也没有承担5%,是不是可以这样理解,
因为不含税货款是18490 ,13个点的增增值税就是18490*0.13=2403.7,2403.7+18490=20893.7
您好!不是跟您说我们开票就是20893.7么,我们和客户的财务都好做账
老师,我现在问的是这样开的话,是不是他们承担13个点的增值税。,老师我不理解,我感觉你在答非所问
您好!我是在认真回答的哦,您看我都是秒回复的,中饭也没吃。就是为了解决问题嘛。您说的其实我们是承担了,您说开票20893.7的税客户都承担了没错,但您有没有想过,我们的收入少了啊,还是我们吃亏了。总的金额就是20893.7,税加收入都在这里呢。
好的,感谢老师了,辛苦了,让你们费心了
您好!希望以上回复能帮助你,如有疑问,我们继续沟通哈~ 感谢您五星好评哦~