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我公司是小规模,老板想转一般纳税人 ,有个合作的第三方,是他送货给我们客户 然后客户回款他扣三个点再回给我们 原来一直开普票给他 如果升为一般纳税人 开专票 是不是对他们也有影响?
我们公司收客户税点8个点,货款是18490,客户转了对公账号19972.7元, 一般纳税人专票如何给他开,开票金额是18490*0.13=20893.7吗,这样的话和对公账号不一致了
我们收客户8个点,实际发票13个点,假设200元*8%=16元的税,但是客户怎么转对公户,不可能转200+16=216吧,发票上是13个点,200*13%=26元,开票就是200+26=226,这样造成发票和转对公户的金额不一致,怎么办
我们公司是小规模!客户要我们给他开专票! 现在客户想要降低税点,而且合同可以重新签的,我刚查了一下,客户第一次对公打款就是23年1月,所以可以理解为是23年的业务,这样开1个点没有影响吧,转账是分为2笔转的,3个点的那笔转账是已经开了三个点的专票了,现在就差这一个点的款还没转,打算开一个点的专票,客户在等我们确定这样是否有风险
您好,我们公司上个月给客户开了一张发票,昨天客户转过来的货款和发票金额相关999.9元,但客户是有意为之,单价提高了点开的票,他只跟老板说过没跟财务说,现在他说咨询过他公司的会计发票金额和转账金额相差这么多没关系,请问这样的话我们公司该怎么做账?
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
25年的pos收款,账上是先挂的应收,实际结算到账冲应收,但当时当时没有做手续费,今年开了手续费发票,跨年了,现在要怎么做账啊?
您好!公司开票的税点是固定的13%,计算的话确实开票18490*1.13=20893.7,客户这个19972.7/18490=1.08确实是客户说的承担8个点的税金,相当于5点的税金要我们公司承担了,客户要拿到未税18490的发票,差额做财务费用-现金折扣吧
但是他对公转账了20893.7 ,开票做现金折扣后,那发票和对公转账的金额,不一样了,怎么做账呢?
开票最终金额和对公户不一样
您了!就是因为开票开票最终金额和对公户不一样,才做和现金折扣啊,你少开票客户不愿意啊,当时就是这么谈的,我们公司吃亏
老师,我说错了,是他对公户给我们转了20893.7,收他8个点,这8个点的税已经包含在20893.7里面了,这要如何开票,如何做分录
您好!那您开票时就开含税金额20893.70元,按发票入账收入和销项税,就到钱正好是发票金额,完美了
老师,这个20893是指价税合计金额吗?,她承担是8个点,开票金额是不是还要给他加上5个点
然后在做销售折让5个点的分录
您好!销售折让后记账的收入也是折让后的啊,直接按20893.7含税开票就行了哦,客户说他承担8个点,我们开票只能开13个点的,这只是销售谈判的细节,在账务处理上拿最终的结果就可以了。
那这样开票,他是不是承担了13个点,因为价税合计金额开出来就是13个点呀,,她转对公户的也是20893.7 这个20893.7是价税合计的
您好!我们也开不出8个点的税票啊,只能开13个点,本来增值税是买方承担的,但这是买方市场,客户只愿意承兑8个点,5个点就是我们公司承担了啊。你开票比付款多,人家公司的财务也不好做账啊
我的意思是,他对公账户转了20893.7元,我们开票也是开了价税合计20893.7元,这样是不是13个点都是他们承担了,我们也没有承担5%,是不是可以这样理解,
因为不含税货款是18490 ,13个点的增增值税就是18490*0.13=2403.7,2403.7+18490=20893.7
您好!不是跟您说我们开票就是20893.7么,我们和客户的财务都好做账
老师,我现在问的是这样开的话,是不是他们承担13个点的增值税。,老师我不理解,我感觉你在答非所问
您好!我是在认真回答的哦,您看我都是秒回复的,中饭也没吃。就是为了解决问题嘛。您说的其实我们是承担了,您说开票20893.7的税客户都承担了没错,但您有没有想过,我们的收入少了啊,还是我们吃亏了。总的金额就是20893.7,税加收入都在这里呢。
好的,感谢老师了,辛苦了,让你们费心了
您好!希望以上回复能帮助你,如有疑问,我们继续沟通哈~ 感谢您五星好评哦~