你好。按实际应交的计提就好了。

老师:您好,季度计提所得税按没有享受优惠政策的金额数,但预缴时按享受了优惠政策缴纳的,所以季度缴纳数额小于计提的数额,请问是按季冲减平呢还是年底做处理?
缴纳增值税附加因享受优惠政策,比计提是金额少,该如何做凭证
小规模纳税人,享受企业所得税优惠政策,企业所得税如何计提呢?是计提优惠前还是优惠后的金额呢
增值税优惠政策实际缴纳的增值税及其附加低于计提的金额,差额计入什么科目呢?
老师,上月有开票形成增值税,但未计提增值税附加,本月在报增值税时,有附加税减免优惠,是按原金额计提后再冲减营业外收入,还是直接按实际缴纳的金额计提
赠送外购货物给客户视同销售的账务处理
老师,关于利润率的问题,在什么情况下用成本/(1-利润率)这个公式,又在什么情况下用成本*(1+利润率)这个公式?
报关单是2月,我这个月申报,申报年月是选择202605吗
免退税申报-填写明细表,生成出口明细显示空白是什么问题
我公司是家具制造。然后同事把木制品五抽屉分录写成了库存商品。还入库了、现在木制品库存我都不知道怎么处理了30多万的怎么把木制品写成哪个家具品比较好
填报所得税汇算清缴年报,本年没有收入,业务招待费有金额如何填写
医药贸易库存盘亏要什么附件?盘亏要进项转出吗?有限额吗?盘盈呢?
老师,请用大白话说一下成本利润率和销售利润率的区别
买单报关要提供双抬头,对我们税有没有影响了
老师,1万*10%的递增99次,怎么计算
那如果有的是按12%计提的,有的按减免后的计提的,这样会影响企业报送的哪些因素嘛
你好这个没关系的,你最终不用缴纳的部分进入到营业外收入-税收减免就好了。
那我账务还用不用处理了
你好,要处理的呀,比如你缴纳的时候,借,应交税费,应交城建税贷,营业外收入,税收减免,银行存款。
老师好,我说的是现在我整理明细账的时候,发现2023年度的好像有些是按增值税的12%计提的,有些是按实际缴纳的计提的,像这种情况我要怎么处理呢
你好,你看他最终交纳是按多少交的?是不是还有余额?有余额就把它冲减回来。
缴纳的是按优惠过的缴纳的,看哪个科目有没有余额,还有就是要怎么冲减
你好,按增值税的12%计提的,就是你上面说的这个12%计提的,是不是按12%缴纳了? 冲减就是看他计提的分录是怎么做的,然后冲减的话就做相同的分录,只是金额写负数。
现在问题就是我缴纳的就是企业应该享受过优惠之后的,但在计提时有的计提的是12%,有的是计提的6%,是不是有余额就是看计提的这个科目就是营业税金及附加有没有余额是吗
看你的应交税费,应交城建税,教育费附加和地方教育费附加这三个。