同学你好 这个要冲减费用 因为之前入了费用

民工工资由甲方直接支付,怎么入账呢
打印胶装费可以入办公费吗
老师,所属期2025年的残保金申报时间是什么时候呢?
出口退税取消4月30日的时限,有相关政策文件吗
已抵扣的进项税,收到红字发票,进项税进入“进项税转出”这个科目吗
老师 物业行业可以写罚款吗
老师,统计局报表应交增值税,我要怎样取数
老师我想问一下,事情是这样的,农机销售上个月按免税收入开的,但是他这个是卖的汽车,得交税,这个月我把上个月开的红冲了,然后按照13%销售收入开的,这个成本这块我咋冲减啊,上个月都按含税的减的成本
小规模纳税人年开票额度超过多少要变成一般纳税人
收到保险公司理赔款,此款单位员工已经垫付,无发票 如何做分录
因为时间过去已经5年以上了,我怕因为这个营业收入增加,费用却减少,有不好的影响,又想单独在营业外收入列示
你之前这个确实多做费用了
是的,之前是多做了费用,主要是我冲减了费用,费用较上一年度减少了,营业收入是增加的,从税务风险的角度的话,会不会不太好的
同学你好 这个没事 做跨年调整的
哦。。做跨年调整的话,不会说延缓缴纳所得税了吗?(我们是小企业会计准则)
这个调整是少交或者多交的呀 不是延缓
上一年少交的,第二年补交也是可以的吗,不会被罚的意思吗
可以的 跨年调整meishi的