你好,你在这个月补上就行,不用去税务局。按照年累计来算个税的。他如果是一月份之前入职的,累计扣除费用是6万。

您好,老师,想请教你一个问题。就是我们公司增值税零申报,所得税也是零申报,但是成本有做一点费用进去。个税我们是如实申报的,一个月大概申报个税工资二十多万。但是个税的工资没有做到企业所得税去申报,一年下来已经有一百来万的个税工资了,但是收入是零申报。我企业所得税汇算清缴需要把个税工资调整做进去吗? 还有接下来有收入了,一个月五六十万这样开票,这样突然增加那么多收入,会不会引起税局稽查
老师,企业所得税的2021年10月-12月份的季报,营业成本(本年累计)那一栏,忘记将7月份所缴纳的企业所得税2千多元计算进去了,现在申报企业所得税年报,还能补上这个2千多的数额进去吗?谢谢老师。, 另,2021年的财务报表也要申报,这个遗漏的所得税也是可以补上填入吗?谢谢。
老师,我想问一下,就是公司去年多扣了员工的个税,但是去年的个税是没有申报的,只是按照自己算出的个税金额,自行扣除员工的个税,由于今年员工个税汇算清缴,发现公司多扣了个税,所以公司在今年,把多扣的个税,补给员工,这个补贴要跟工资在一起,申报个税吗?
请问去年为员工代扣申报个人所得税,其中两个月数字有误少算了一万六千多,现在更正申报了,电子税务局显示需要补交税一千多元。更正后的金额在员工手机上的个人所得税app上也更正过来了,但是员工汇算清缴时没有发现需要补税的情况,这是为什么呢?
请问老师,我发现了23年的一个员工的个人所得税没有申报,一个月8000多,三个月没有申报,我是去税务局补申报呢?缴纳税款呢?还是企业所得税不去扣除就好 ,核算出来,补报缴纳200多的岁,可是企业所得税可以抵扣1000多
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理,希望回答详细些
老师,无票支出不入账可以么,之前的会计都没有入账,然后是成本多结转了
老师,如果我买的A产品,没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了,就是项目名称不一样,这样的话,我A的购货清单是不是不能用了。
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
在公司差旅费管理制度中明确提出公司的差旅费除城市间的出行费用外,其余诸如住宿费、伙食费、通讯费等费用实行“费用包干制”这种情况下,在报销时还需不需要提供发票?依据是什么? 你
@董孝彬老师,别的老师别回答?
我做了一家公司,每个月要开票,但是我没有票,叫我朋友给我开,款没次打到他那里,今天给我说款转不出来了要上30的税是什么意思,普通发票
是5000呀老师
你好,入职日期是几月份?
已经解决了,感谢老师
不用客气 工作愉快