转到营业外收入科目

老师 应交税费的贷方有余额0.01 是计提的跟实际缴纳的税款差额。年底应该怎么调平呢?
科目余额表应付账款贷方余额是55000,科目余额表应收账款贷方余额是108499.5,实际工作中金额互不欠,应该怎么开多少金额的税票可以平账
我们是一般纳税人,应交税费很多科目结转后,借方有未交增值税余额,实际报税那里没有怎么处理呢
我现在进项税额转出是贷方余额,要怎么结转平呢?老师,我有个凭证,借方:其他应付款100元,贷方:应交税金/应交增值税/进项税额转出 50元、营业外收入50元。 我年末进项税额转出这个科目余额是贷方余额50元,应该怎么结转平呢?
老师好,问题是前任会计留下的科目余额应交税费~未交增值税科目借方余额229640,实际没有根本就没有留底,怎么调平这个科目,用哪个科目来调平,谢谢老师
老师我想问一下,就是我们做餐饮的,然后有时候招待不算钱,但是要做账,比如今天800元自己店里招待费,这个怎么写分录啊,因为没有付钱,然后又是自己店里,800元也只是按标价
请问老师,一般纳税人可以开出税率为5%的不动产出租发票吗
A公司给甲员工发工资,B公司给甲员工交社保,但是B公司不是劳务派遣公司,这账怎么做?
借款是2015年10.6号借10万,年利率是1.2厘,到2015年12.31号,我想按月计算利息,又不是整月的,怎么计算简便
老师,从事期货、证劵的公司都需要交什么税
冲销上月无票收入的凭证,附件应该放什么。还是可以把冲销无票凭证和做的开票收入放一个凭证上,这样子使用发票作为附件
老师您好,想问一下,电信公司扣了我11月和12月电信费用,12月电信费我想做回1月份费用,12月份凭证怎么样做?
小企业会计准则,2023年一笔收入重复记账,借预收款 贷主营业务收入,不涉及销项税。可以25年12月冲销借预收账款负数 贷主营业务收入负数吗。金额不太大不更正报表就在当期税前扣除可以不
你好老师,固定资产一次性税前扣除是什么意思
老师,我公司是一般纳税人。现在我们购货的单位是小规模纳税人,对方给我开了一张1%的增值税普通发票。我做购进成本的时候,是按照他的全部金额计入成本,还是按照他的那个除去税金的金额计入成本,然后将税金计入营业外收入i我应该按哪种方式操作?比如我的一瓶酒买成100元。税金有一块。成本是按99计算还是按100计算?