转到营业外收入科目
老师 应交税费的贷方有余额0.01 是计提的跟实际缴纳的税款差额。年底应该怎么调平呢?
科目余额表应付账款贷方余额是55000,科目余额表应收账款贷方余额是108499.5,实际工作中金额互不欠,应该怎么开多少金额的税票可以平账
我们是一般纳税人,应交税费很多科目结转后,借方有未交增值税余额,实际报税那里没有怎么处理呢
我现在进项税额转出是贷方余额,要怎么结转平呢?老师,我有个凭证,借方:其他应付款100元,贷方:应交税金/应交增值税/进项税额转出 50元、营业外收入50元。 我年末进项税额转出这个科目余额是贷方余额50元,应该怎么结转平呢?
老师好,问题是前任会计留下的科目余额应交税费~未交增值税科目借方余额229640,实际没有根本就没有留底,怎么调平这个科目,用哪个科目来调平,谢谢老师
老师,公司是月休四天,节假日另算,像今年四月份是有一天节假日,请问给与员工核算工资我是按25天还是26天算?
研发费用有部分不成功要怎么入账
老师你好就是电子的通行费的普票可以抵扣专票的税吗?
个人去税务局代开30000房屋租赁发票,需要交那些税
老师,24年汇算已经做完,现在发现24年账有错误需要更正申报。这个怎么操作
老师,我们把24年1-12月个税减少了一个人,做了重新申报,那减少的这一个人的工资我除了要汇算清缴调增之外账面该怎么处理?
老师 我们是高新技术企业 研发一款软件 研发费用归集花了30万 申请了一个软著 现在软件可以往外卖了 研发费用可以资本化 转入无形资产嘛 无形资产的价值可以定价30万嘛 还是需要有什么评估
老师您好!股东注册资本50万,公司截止2023年已经累计亏损32万,那现在减资45万,分录该怎样做呀
公司解除员工个税劳动合同当地工资3倍,江苏省苏州市当地工资是多少
老师,企业所得年报汇算,我这退20多块钱,税务和我沟通,看看把这20多块调平变成0,要不税后会比较麻烦,我这怎么调平啊