您好 借:进项税额转出 -50 贷:成本/费用 50

老师您好,我家仓库有一批商品需要出库,换个包装,换个吊牌换个品名在重新入库,这个账务分录如何处理
老师,应交税费-未交增值税期末应该有余额吗,哪些科目期末要结转到未交增值税科目
有没有做保健品行业的老师?请问您司的退货率是多少?按什么方式来确认收入?
收到统计局第一年培育奖励2万元,银行存款到账,这个分录怎么做?
看10月还是否亏损,拿已交的所得税÷0.05,等于的数再减去截止到十月的利润总额,如果是负数就是亏损的是吗
老师,电子商业承兑汇票票据状态一栏显示已收票-已锁定是什么意思,这张票我单位能收吗
老师,你好,请问酒店的,沙发一张价值5000,2张1万多是不是要作为固定资产啊,还有全屋定制板材,木饰面价值好几万,是要做3年的长期摊销吗
老师你好 请问我们10月开了一张专票出去,现在发现开错了要作废红冲,但对方已抵扣了,我们应该怎么做呢?
老师,请问收到进项的发票是短袖T恤,那么我开出去销项是条纹短袖可以的吗?
以技术支持为主、内容分发为目的 → 信息技术服务*内容推广服务费 老师开这样的发票,需要缴纳文化事业建设税不?
我现在是 进项税额转出(贷方蓝字余额),你这个借:进项税额转出 -50(借方红字),能冲平吗?
按少了一个负号了,是 借:进项税额转出 -50 贷:成本/费用 -50
我做了你那个分录,我现在是贷方余额增加了一倍
借:进项税额转出 50 贷:成本/费用 50
他是要冲减你贷方的余额的
我这边没有表达清楚
成本费用可以做贷方蓝字吗?不是借方蓝字吗?
可以的,你这么问,应该是有遇到软件提示你不能这样处理。 但是原理是可以这样的