1.向农户采购原木借:原材料 9万贷:银行存款 9万 2.领用原木加工成单板借:生产成本%2B一级单板%2B二级单板贷:原材料 125方 * 出板率75% * 木料成本/立方米 3.一级单板和二级单板加工完成并验收入库借:库存商品-一级单板-二级单板贷:生产成本%2B一级单板%2B二级单板 4.一级单板和二级单板销售(这里只是假设销售,具体价格和数量可以根据实际情况调整)借:银行存款(或其他相关科目)贷:主营业务收入-一级单板-二级单板 5.月末结转成本(假设一级单板和二级单板的成本相同)借:主营业务成本贷:库存商品-一级单板-二级单板 6.月末结转利润(假设没有其他业务)借:本年利润贷:主营业务成本%2B管理费用(或其他相关科目) 7.月末结转收入和利润到未分配利润(假设没有其他业务)借:主营业务收入-一级单板-二级单板贷:本年利润借:本年利润贷:利润分配-未分配利润

老师请教下,我们公司股东往公司账户转款发现转多了10万,如何入账呢?
老师,请问我是跨区域报验公司,公司基本户建设银行成都沙湾支行,在跨省电子税务局填完正确的行政区划和银行行别后,在开户银行银行里找不到基本户的账户名称是什么原因呢?
挂名的公司监事可以领工资吗
老师:请问10月进项税额汇总42571.79元,其中包含有负数发票,请问负数发票是不是也应该做账呢?还是只做正数发票?
老师,单位的年产值在哪里查看
老师,请问现在发现24年有开票收入没入账,要怎么做账呢,谢谢
老师您好,为特定客户研发生产一款设备,研发期间归集的材料人工要在月末转入生产成本吗?
老师好!我们要给临时聘请的几个专家发点劳务费,但我们单位的开户行中国银行不能向个人其他行卡号汇款,他们又没有中国银行的卡,请问这怎么处理?谢谢!
老师,我们这个月进项100,销项50,然后我们把40进项认证了,这个要怎么做账
老师我们是小规模生产企业,之前生产出的废品,放到库存商品二级是废品,现在公司要把这些废品送到家工厂,加工出一种原材料在收回来继续用于产品生产,这要怎样做账
采购的时候我们自己开具的收购发票进项税,他是没有那个税额的,要怎么处理
问了专管员,他说木材加工行业的进项税额是9+1,那收个发票又没有税额,体现出来这个要怎么算
你们销项是13%那就是抵扣10%
我就是在这点抵扣上,不懂怎么账务处理,老师可以详细写出来吗?刚接触这个行业,然后又是新公司,没有以前的账来参考,不知道如何下手
这个是加计抵扣百分之一
可以把我发给你的这个案例写账目处理出来,给我做一个模板嘛
1.向农户采购原木 借:原材料 9万 贷:银行存款 9万 1.领用原木加工成单板 借:生产成本 %2B 加工费用 贷:原材料 1.一级单板和二级单板加工完成并验收入库 借:库存商品-一级单板 库存商品-二级单板 贷:生产成本 1.一级单板和二级单板销售(这里只是假设销售,具体价格和数量可以根据实际情况调整) 借:银行存款(或其他相关科目) 贷:主营业务收入-一级单板 主营业务收入-二级单板 1.月末结转成本(假设一级单板和二级单板的成本相同) 借:主营业务成本 贷:库存商品-一级单板 库存商品-二级单板 1.月末结转利润(假设没有其他业务) 借:本年利润 贷:主营业务成本 管理费用(或其他相关科目)
老师采购进来没有进项税额嘛?没有进项税额怎么抵扣呢?
不是开的收购发票吗
是的,自己开具收购发票抵扣,意思是采购的时候不用写上去是吗?那不写上去,比如我进货9万,我怎么知道我可以抵多少的进项税额呢?
同学你好 对的 是这样的 9万乘以9% 这样计算