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老师,公司付的库房租金,车间电费,设备租赁费,仓储费700多万呢,可是发票只开进来300万,这个摊销这块我要怎么做账?

2024-01-11 11:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-11 11:56

你好,可以根据实际发生的费用摊销,在汇算清缴前取得发票。

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快账用户2923 追问 2024-01-11 11:57

分录怎么做?

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快账用户2923 追问 2024-01-11 11:58

要是汇算清缴前票还是没到呢?

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齐红老师 解答 2024-01-11 12:06

需要在汇算时做纳税调增.电费根据实际发生计入相应科目 分录 借:销售费用-仓储费/租金/设备租金              贷:预付账款-***供应商

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你好,可以根据实际发生的费用摊销,在汇算清缴前取得发票。
2024-01-11
同学好 此业务属于售后回租 售后回租业务会计处理: 租赁开始日,向融资公司出售资产: 借:固定资产——融资性售后回租固定资产 贷:固定资产——在用固定资产 借:银行存款 借:未确认融资费用 贷:长期应付款 支付租金: 借:长期应付款 贷:银行存款 计提融资租赁资产的折旧: 借:管理费用等相关科目 贷:累计折旧 分摊未确认融资费用: 借:财务费用 贷:未确认融资费用 期满时: 借:固定资产——在用固定资产 贷固定资产-融资售后回租固定资产
2021-09-28
你好!这个没事的了。不用担心
2024-03-25
借银行存款 贷其他业务收入、 应交税费 借其他业务成本贷累计折旧。
2022-04-02
你好!你们可以计入长期待摊费用。设备不是你们的,安装费用是你们支付的吗?进行挖坑
2021-05-06
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