同学你好 这个发票可以开呀 让银行给你们开
老师,我们银行的手续费一直没有让银行开发票,现在要求银行开了发票,我的账怎么做呢?之前是:借:财务费用-手续费100 贷:银行存款100,开发票的话,会有5.6的进项税,这个是不是要冲财务费用的?怎么做账呢
老师,公司几月前买了固定资产7000多但是没票。我一直只做了借:应付账款 贷银行存款。没有做前面固定资产入账。现在年底了要入账。如果后续一直没有拿到票,是不是我在所得税纳税调整要调增交所得税,是不是我的累计折旧也要把今年的调增?
老师 个体工商户之前没做账,现在补账,像实际20年的费用,但是发票开到了21年,但是费用也没算到22年,算到21年了,做账时怎么做比较合理呢
请问,银行22年的手续费,今年发票开了专票,但是当时做账没有做进项,现在我收到发票了,是不是可以直接把增值税计提了,就是借,应交税费 增值税 进项或者待认证进项 贷,财务费用手续费,这样
老师,银行手续费发票以前没有开发票,现在2018-2022年的全都开了专票,现在要怎么做账呢?
公司要注销前,固定资产科目怎样清零
老师你好,我想请问下2025年6月25号我收到一张10000的数电纸质发票普票!但是已经显示作废了,这个怎么做账呀
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
就是开增值税专用发票 不知道怎么做账?还是20年到22年的,
之前的分录咋做的 你给我写一下
20年-22年就是借:财务费用手续费 贷:银行存款
那你现在直接 借财务费用手续费负数 贷应付账款负数 然后 借财务费用手续费 借进项 贷应付账款 这样