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老师,去年一整年的公户银行在今年5月份申请一次性开手续费增值税专用发票。去年已入“财务费用-手续费”,现在拿到发票,6月份入账,是要怎么做账呢?企业所得税汇算清缴的时候并没有把这部分手续费开票的情况去做调整

2023-07-09 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-09 11:10

你好,把去年的无票费用分录红冲,然后根据取得的发票做费用分录。 汇算清缴的时候,应当做纳税调增处理才是的 

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快账用户3075 追问 2023-07-09 11:41

那现在会算清缴已经过了,也没有做纳税调增,我六月份这张手续费的专票要怎么处理哈,我六月份已经勾选抵扣进项了

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齐红老师 解答 2023-07-09 11:41

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你好,把去年的无票费用分录红冲,然后根据取得的发票做费用分录。 汇算清缴的时候,应当做纳税调增处理才是的 
2023-07-09
借应交税费应交增值税进项税额 借财务费用负数
2023-08-07
您好 手续费汇算清缴时只是在表格里做相应填写,未在账上做处理 那今年收到发票也不需要做账务处理 汇算清缴的时候再纳税调整
2022-07-19
你好,你可以借应交税费,应交增值税进项税额,然后跟去年有关的,可以,贷利润分配未分配利润。
2022-05-09
你好,你们还想抵扣增值税的吗?如果不抵扣的话,选择不抵扣勾选发票,放到凭证后面就可以。
2021-05-25
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