总的收入是按没有扣除的,交税是按差额。
老师,请问 我单位取得劳务派遣公司开的普通发票(是差额开票) 在申报企业所得税的时候 我是按照票面价税合计的金额入账报税 还是按照差额部分呢
你好老师,我们是小规模纳税人劳务派遣方,给接受派遣方开发票的时候,我们的价税合计138021.77扣除额134211.77,因为我们发票面值十万,这个分两张怎么开票,怎么分配金额和扣除额
你好老师,我们是小规模纳税人劳务派遣方,给接受派遣方开发票的时候,我们的价税合计138021.77扣除额134211.77,因为我们发票面值十万,这个分两张怎么开票,怎么分配金额和扣除额
小规模企业开具了劳务派遣发票百分之五,差额征税。申报增值税的时候是按照差额缴纳增值税还是按照扣除差额扣除之前的收入缴纳,申报表如何申报
劳务派遣单位小规模开具普票差额 到时候季度确认收入的时候 是按照扣除前的金额确认还是扣除后的金额
老师好,工商年报中的 资产状况 是根据账上12月的数据 还是 汇算清缴后的数据 为准 填写哪一个
老师,请教您个问题,医院发生的医疗纠纷赔偿支出,这个需要发票吗?没有发票,在做汇算清缴时需要调增吗?
老师好 退休返聘人员工资可以有专项扣除吗
老师 这题不会!麻烦讲解一下
老宣传费用取得专票能抵扣吗
老师,你好!律师事务所不允许亏损吗?
老师,内账分红可以直接做借利润总额未分配利润,贷银行存款吗
股东只有分红收入,已缴纳分红个税。还需要进行年度汇缴吗?另外彩票所得需要年度汇缴吗?
老师,我们公司是一般纳税人,名下有辆旧的新能源汽车,现在公司注销要把车过户给个人,当时买的就是二手车没有抵扣过增值税,现在对方也不要发票,我应该怎么做账务处理和怎么交税?
老师,我公司第一季度收到320000成本票,4月份对方把发票冲红了,我收到冲红发票怎么做账
现在小规模不是1个季度30万以内免税吗 如果到时候开了差额之后 总的收入超过30万了 到时候还是按照差额后的金额计算增值税吗
你好差额计税是没有问题的,是这样。
那小规模开了差额之后 计税是按照几个点
小规模差额计税是5%。
那按照差额后的金额计算增值税 那是开出去一张就要交5个点的 还是说差额之后合计30万以后交5个点 30万以内还是免税?
收入扣除成本之后,差额按5%交增值税。
那就是扣除成本后 的金额无论多少都要交5个点的增值税 没有免增值税政策了对吧
你好 是的是这样对的呢
你好 季小于 30万是可以免税
小规模开具差额普票就开在一张就行了 如果要开专票 也可以直接开一张专票 也可以差额的部分开普票 剩余的开专票 老师 我理解的对吗
好看,咱第1个问题还有疑问吗?
第一个问题暂时没有疑问了
好的一事一问重新提问就好了。
好的谢谢老师
不客气,祝您工作学习愉快。