你好,138021.77/2=69010.885 你可以一张开69010.49 然后另一张开69010.48

我们公司是一般纳税人,劳务派遣怎么开具差额专票呢,例如收入100万,人工80万,是直接开具一张100万扣除80的差额专票,还是要分两张开,开一张20万的专票和一张80万的普票
我们是劳务派遣公司,现在开的这张发票金额100000元,申报增长税时候,全额扣除了,怎么做会计分录呢
你好老师,我们是小规模纳税人劳务派遣方,给接受派遣方开发票的时候,我们的价税合计138021.77扣除额134211.77,因为我们发票面值十万,这个分两张怎么开票,怎么分配金额和扣除额
你好老师,我们是小规模纳税人劳务派遣方,给接受派遣方开发票的时候,我们的价税合计138021.77扣除额134211.77,因为我们发票面值十万,这个分两张怎么开票,怎么分配金额和扣除额
老师,我们是小规模纳税人,从事劳务派遣,我最后季度5%差额开票金额价税合计449968.31,备注栏扣除额441058.31,我申报增值税怎么填表。您帮我看下对吗,分别是附表和主表,我不确定对不对
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
这两个金额加起来不等于138021.77呀
你可以一张开69010.44 然后另一张开69010.43
老师,麻烦你告知这个数怎么来的?因为我把你这两个数加起来不等于我原本的加税合计138021.77呢
你好,138021.77/2=69010.885 你可以一张开69010.88 然后另一张开69010.89
您终于算对了,把我都搞蒙了,谢谢。然后我还想问问,扣除额也是平均分摊到两张发票上吗?》
是的 也是按照这个的
我这个差额是3800是我实收的派遣服务费,这个税额手动算出来3800/1.05*0.05=108.95的税额,如果平均成两张发票开出票来每张税额90.71,这样两张的税额是181.42对吗,为啥会出现这样的情况
合计起来,应该交税是138021.77减134211.77)/1.05*5% 有差异的话,应该也是四舍五入的差异。
扣除额里包括社保,工资,是个合计数,我开票的时候可以一笔把扣除额扣除吗,还是分开
社保工资一块就可以的 不分开