增值税也是核定征收的吗?核定多少?

老师,个体工商户税率3%减按1%,开了普票,在申报增值税减免税申报表时,减免的税额要填写吗?还是只填写增值税纳税申报表里“免税销售额”和“未达起征点销售额”,免税额写在“本期免税额”这样就可以呢?
请问老师,个体户申报增值税季度不超过30W,未达起征点的销售额比核定销售额数额大,这样可以吗?
个体户核定后开了专票和普票申报增值税时怎么申报,核定销售额那里和未达起征点销售额都需要有数字吗
定期定额户报增值税申报表时第11栏未达起征点销售额怎么填 填实际开票数还是核定的数额
老师个体户开了专票 它自动申报了在免税销售额 未达到起征点那一栏对吗 不是开了专票要交增值税吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
增值税核定了15000
没有超过核定的金额
你好按核定的金额填写 不交税就行
那销售额只填15000和49524.75就行?
没有超过核定的就按核定这个数据填写。
但是提交时比对不通过
用发票咱也是开的1%的吧,把减免的2%填写在减免表里。
然后主表的18行也填写上这个减免。
申报时他自己代出来了,但是显示一条未通过
你你1%的是你专用发票是按1%开的吧,要是就按我说的填写一下。 要是自动带出来的数据不通过,那这个你要找税务局。就是在自己不能改动的情况下要找税务局。