是的,要先计提印花税的

老师,印花税我们是每月都申报,现在申报12月的多了个1-12月的年度印花税申报,这怎么填写?还需要再交一次印花税吗
老师,我们印花税是按季度缴纳,比如我10月份我不用申报印花税,我算10月份综合税负率的时候,要把对应10月份印花税加进去吗?
老师,印花税需要计提么?申报了印花税300多,然后减半征收150多。这个是1月扣款直接做到一月的账里还是说12月的账要做个计提
老师,你好,我一个季度申报一次印花税,现在需要申报10-12月份的印花税,然后12月份的账里面我是不是要做进去,要先计提印花税啊。
老师 请问一下我前两天申报了一个买卖合同按期申报的印花税(税款所属期选择的24年1月-12月),然后我现在还要申报实收资本印花税,提示这个也是按期申报,然后我新增印花税税源就提示所属期24年1-12月已申报,只能去更正前几天申报的那个印花税,然后我点进去更正 前几天买卖合同那个印花税都已经缴纳了,然后我把实收资本印花税增加进去 提交的时候显示应补缴税额还有前几天已经缴纳的印花税额,这个怎么办呢?
环保税,是什么情况下才缴纳?需要怎么获取排放数据
25年暂估了一些费用和成本,现在26年5月收到发票先做负数再按实际收到的发票做账,但是跨年了,账应该怎么做
公司有利润,老板拿钱是不是一定要走分红?
老师,资产负债表里的长期应付款根据什么来填?
6月30日辞退了一个员工,6月工资要7月才发,6月30日预支了3000给他,6月是借:其他应收款-员工名字3000,贷:银行存款3000吗
我们垫付材料款,也就是说被挂靠方给我们开工程款发票,我们垫付的材料款在外账上,用做账吗?这时我的外账该怎样处理?感谢您用心回答。
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
多领取的工份医疗费退回社会保险基金管理局能出管理费用吗?
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师可以帮我调一下报表可以吗?我发您邮箱
那分录怎么做呢
然后营业账簿还需要缴纳印花税吗
营业账簿还需要缴纳印花税 计提分录: 借:税金及附加 贷方:应交税费-印花税 上交 借:应交税费-印花税 贷:银行存款
营业账薄主要是哪些呢,我们只有刚注册的50万实收资本,没有其他的啦
就是实际收到的实收资本
那比如50万,那一年只申报一次这50万就行了吧
没有实际收到就0申报
我们是2023年开始注册的,然后我一直没有申报营业账本的印花税,那我这次应该要申报对吧,然后在2024年就开始0申报就行了吧,这是一个季度报一次吗。
都说了,实际收到实收资本才申报哈
那我2023年收到时,忘记申报了,现在可以补起来吗
现在采集申报就是了