是的,要先计提印花税的

老师我们6月份注册的,公司的注册资金是100万,我这个月申报7月份的印花税,是不是注册资金要填在印花税表里面进行印花税申报
老师,印花税我们是每月都申报,现在申报12月的多了个1-12月的年度印花税申报,这怎么填写?还需要再交一次印花税吗
老师,我们印花税是按季度缴纳,比如我10月份我不用申报印花税,我算10月份综合税负率的时候,要把对应10月份印花税加进去吗?
老师,印花税需要计提么?申报了印花税300多,然后减半征收150多。这个是1月扣款直接做到一月的账里还是说12月的账要做个计提
老师,你好,我一个季度申报一次印花税,现在需要申报10-12月份的印花税,然后12月份的账里面我是不是要做进去,要先计提印花税啊。
老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
出口发票没回来,发票回来了暂估库存多了怎么办,
老师,我想问下计算店铺的盈亏情况,比如我们有推广费,我们的roi要达到多少才能盈利,计算公式是什么呢?
老师,小公司推广费每月金额大有没有税务风险
老师,员工申请人才住房补贴,然后到公司账上了,要转给员工怎么做分录
那分录怎么做呢
然后营业账簿还需要缴纳印花税吗
营业账簿还需要缴纳印花税 计提分录: 借:税金及附加 贷方:应交税费-印花税 上交 借:应交税费-印花税 贷:银行存款
营业账薄主要是哪些呢,我们只有刚注册的50万实收资本,没有其他的啦
就是实际收到的实收资本
那比如50万,那一年只申报一次这50万就行了吧
没有实际收到就0申报
我们是2023年开始注册的,然后我一直没有申报营业账本的印花税,那我这次应该要申报对吧,然后在2024年就开始0申报就行了吧,这是一个季度报一次吗。
都说了,实际收到实收资本才申报哈
那我2023年收到时,忘记申报了,现在可以补起来吗
现在采集申报就是了