你好,要是不超过30万不用填写其他表就填写主表就可以了,不用交税就行。
老师你好,我们是小规模纳税人,本季度超过了30万,还需要填写增值税申报表附列资料表吗?
老师:我们是小规模纳税人,季度收入不到45万,我填写增值税及附加税申报表的时候,填在第10项,那附列资料(二)和减免税申报明细表,还有需要填的吗?
老师我是小规模的上个季度开具了普票未超过30万,附列资料一和减免税明细表我需要填吗
小规模纳税人,一个季度超过了30万,填报增值税的报表,除了填主表和减免税申报表,还需要填附列资料的那张表吗?
老师,我前几次都报税,但是又忘了,小规模纳税人,季度不超30万,要填减免税明细表、附列资料一、附列资料二??
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
好的,明白了 ,谢谢
不客气,祝您工作学习愉快。