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老师,去年第四季度开的增值税专票,然后红冲了,增值税及附加申报表可以零申报吗?

2024-01-11 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-11 15:14

你好你是几月份冲的?

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快账用户3453 追问 2024-01-11 15:17

老师,12月份红冲的

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齐红老师 解答 2024-01-11 15:18

你好,那就可以不用申报。按0申报就好了。

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你好你是几月份冲的?
2024-01-11
你好;   你3季度多开了   4季度红冲。  填写红冲的   金额是写在4季度去 ;   
2022-01-18
可以的,这个没有时间限制。
2023-11-29
您好,5%是没有免税优惠
2023-01-16
你好,这种情况需要系统强制比对通过,拿上合同和发票,去主管分局处理。(正确的做法是,红冲了再开其他的发票,一正一负,让它至少为0)
2025-04-14
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